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老師,公司是做食堂的,采購食材會直接使用,所以我用的是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款/應付賬款 月底盤存有余額的情況下,怎么做會計分錄呢?

2024-04-11 18:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-11 18:35

借原材料 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)

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快賬用戶3514 追問 2024-04-11 18:52

金額是月底盤存的金額是吧? 下個月初要不要將上月盤存數(shù)計入下月賬中?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 18:53

是的 需要的 需要算進去的

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快賬用戶3514 追問 2024-04-11 19:02

借:主營業(yè)務(wù)成本(上月盤存余額) 貸:原材料(上月盤存余額) 這樣做對不對?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 19:02

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶3514 追問 2024-04-11 19:11

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-11 19:14

不用客氣,工作愉快。

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借原材料 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
2024-04-11
同學,你好 借:原材料 貸:銀行存款
2024-04-10
您好,可以的,這是倒算,合規(guī),只是這樣對公司的管理不利,在倉庫里被人偷了也不知道的,
2025-01-11
可以記主營業(yè)務(wù)成本中,這個沒有問題
2024-07-04
同學你好,原材料應該先入庫再出庫的。
2021-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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