23年費(fèi)用發(fā)生暫估計(jì)入費(fèi)用,下年發(fā)票到后附在憑證后邊就是
19年12月份的利息費(fèi)用發(fā)票未收到,但12月份已入賬,匯算時(shí)也未調(diào)整,如果21年才取得發(fā)票賬務(wù)如何處理?
取得的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣可不可以?去年的一張專票,今年發(fā)現(xiàn)做賬的時(shí)候忘記做進(jìn)項(xiàng)稅了。如何補(bǔ)救?
2022年物業(yè)費(fèi),未支付也未取得發(fā)票,在23年1月付款,2月取得發(fā)票,如何做賬?22年所得稅能否稅前扣除?
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的小企業(yè),由于2022及2021年部分成本費(fèi)未及時(shí)取得發(fā)票,也未列支,于2023年4-7月分別取得了以前年度發(fā)票,由于2021-2022年盈利并繳納企業(yè)所得稅,如果跨年費(fèi)補(bǔ)入帳,是否需要調(diào)整2021-2022年所得稅年報(bào),并申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,或不修改申報(bào),跨期費(fèi)用應(yīng)如何記帳,是否記錄以前年度損益調(diào)整
23年發(fā)生的銀行手續(xù)費(fèi),2024年才開(kāi)具專票出來(lái),請(qǐng)問(wèn)怎樣入賬?專票2024年1月才能抵扣,那么,我2023年發(fā)生的費(fèi)用,我的發(fā)票怎么附上,才能企業(yè)所得稅稅前扣除?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,這是法人,他自己治病的開(kāi)的這個(gè)醫(yī)療憑據(jù),可以入公司賬么?
老師做審計(jì)是是一年的業(yè)務(wù)一審嗎?比如22年的 23年的一年一審是嗎?
請(qǐng)問(wèn)有逾期或呆賬的人可以成為法人嗎?有哪些風(fēng)險(xiǎn)?
非簽訂勞動(dòng)合同的員工臨時(shí)為公司辦事,公司報(bào)銷其差旅費(fèi)。能計(jì)入差旅費(fèi)全部扣除嗎。是我們其他公司的同事,一個(gè)人負(fù)責(zé)好幾個(gè)公司的業(yè)務(wù),勞動(dòng)合同沒(méi)簽在我們公司
老師,員工因工傷住院20天,住院期間工資按什么標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放?
老師,開(kāi)票品名*勞務(wù)*門窗加工費(fèi) 需要申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得嗎
請(qǐng)問(wèn), 差旅費(fèi)的分錄怎么寫?
我們工地買的小工具,比如炮槍,加長(zhǎng)鉆頭 這些都是入哪些科目
老師,您好,我補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅,我做的分錄是這樣的:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交企業(yè)所得稅 。補(bǔ)交的金額,過(guò)賬后,為什么在提取法定盈余公積金里了呢?
老師您好,平常去菜市場(chǎng)買菜給員工做工作餐沒(méi)有發(fā)票,如何入賬呢?
請(qǐng)問(wèn),匯算清繳后,補(bǔ)企業(yè)所得稅和退企業(yè)所得稅的分錄,如何做?
匯算補(bǔ)稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 對(duì)么?
是的,就是那樣子的哈