企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、代營業(yè)外收入政府補(bǔ)助。
小規(guī)模納稅人平時(shí)計(jì)提了增值稅,季度申報(bào)沒有30萬?怎么賬務(wù)處理
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,23年最新政策是季度不超過30萬免征增值稅,但是我們?cè)?月開超了一萬的發(fā)票,怎么征稅呀?
老師,小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票,但是季度收入超了,季度要交增值稅,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師 小規(guī)模納稅人,其他季度收入沒有超過30萬。這個(gè)季度度超過了30 但是年收入沒有120萬,這個(gè)季度要繳納增值稅嗎?
老師好我們是小規(guī)模納稅人,季度收入超過了30萬但是沒開過票要怎么申報(bào)呀
老師,我們公司有員工從2021年到現(xiàn)在一直都是只交醫(yī)療保險(xiǎn)不交養(yǎng)老保險(xiǎn)的,養(yǎng)老保險(xiǎn)這次申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出來了,我應(yīng)該怎么處理呢
老師我想問一下,交通運(yùn)輸類的普通發(fā)票為社么不可以抵扣,電子發(fā)票又可以抵扣?
請(qǐng)問為什么要在電子稅務(wù)局申報(bào)填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表?為什么現(xiàn)金流量表不同申報(bào)?
請(qǐng)問一個(gè)個(gè)體戶,一個(gè)月在外的工資2000,自己經(jīng)營所得一年也有4萬,那么這個(gè)個(gè)體戶經(jīng)營所得跟個(gè)稅可以合在一起匯算嗎,還是經(jīng)營所得歸經(jīng)營所得匯算,個(gè)稅歸個(gè)稅匯算。那減基本的6萬放那里減最劃算
怎么看運(yùn)輸費(fèi)用的合理性,還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)的合理性
公司非要我當(dāng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 但是我不負(fù)責(zé)報(bào)稅也不負(fù)責(zé)做賬和開票時(shí)間 我自己上去把負(fù)責(zé)人改成法人了 但是聯(lián)系方式留的還是我的 這樣稅務(wù)局會(huì)找我嗎?
我是一家種植合作社,可以提供農(nóng)機(jī)服務(wù),我上個(gè)月提供農(nóng)機(jī)服務(wù)23萬,但是未開票,請(qǐng)問我這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)呢?
新設(shè)立的分公司,需要在當(dāng)?shù)厣陥?bào)所得稅嗎?
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損5年,假設(shè)2018年虧損了100萬,2019盈利了200萬,那我2019預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)就先彌補(bǔ)虧損100萬,還是到2019企業(yè)所得稅清算時(shí)即2020年5月彌補(bǔ)所得稅
老師我們運(yùn)輸車隊(duì) 自己買柴油 然后收到發(fā)票時(shí)候賬務(wù)處理和出庫時(shí)候賬務(wù)處理事什么樣的 還有入庫時(shí)候的賬務(wù)處理
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、 貸營業(yè)外收入政府補(bǔ)助。