全額征收了。按31萬(wàn)來(lái)征稅
小規(guī)模納稅人季度開增值稅發(fā)票不超過(guò)9萬(wàn)(月開票不超3萬(wàn))免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過(guò)10萬(wàn)元,或者按季納稅的季銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元,免征增值稅.這是對(duì)小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開始不超過(guò)30萬(wàn)還是9萬(wàn)免稅
老師,新的優(yōu)惠政策小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅,超過(guò)按照1%征收,那是超過(guò)30萬(wàn)部分征收還是超過(guò)30萬(wàn)全部征收呢
請(qǐng)問(wèn)老師,問(wèn)題一:23年小規(guī)模納稅人銷售收入月不超過(guò)10萬(wàn)元,季度不超過(guò)30萬(wàn)元的,免征增值稅,那么超過(guò)月10萬(wàn),季度30萬(wàn)元的,按照3%還是1%繳納稅款?問(wèn)題二:還有小規(guī)模納稅人開具普票是否還是免稅?
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,23年最新政策是季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,但是我們?cè)?月開超了一萬(wàn)的發(fā)票,怎么征稅呀?
我公司是小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,2023年1月開出的票23萬(wàn),2月跟3月沒(méi)有開票。是享受季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅還是月10萬(wàn)免征增值稅?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
310000×3%還是×1%算稅?
你好,可以按照310000 ×1%算稅
那我們可以把3月開超的1萬(wàn)作廢嗎?等次月再開
可以把3月開超的1萬(wàn)作廢。等次月再開