你好;季度末如果確實(shí)低于標(biāo)準(zhǔn)30萬的; 要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目的
小規(guī)模納稅人 每個(gè)季度未達(dá)30萬 免交增值稅 那賬面上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅要轉(zhuǎn)到哪里?
老師,小規(guī)模季度增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅處理嗎
小規(guī)模,季度末需要將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?再繳納嗎?
老師,您好!請(qǐng)問小規(guī)模納稅人期末增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,需要這樣嗎
老師 小規(guī)模納稅人當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 這個(gè)月底還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以通過應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅過度一下 過度到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下面去呢?
個(gè)體核定征收,款可以轉(zhuǎn)私戶嗎
老師請(qǐng)教一下,怎么三張表上看出來老板一共投入了多少錢
老師 對(duì)方贈(zèng)送了兩個(gè)貨品 我怎么做賬 借庫存商品然后呢
老師,21年給對(duì)方開的專票開多了,現(xiàn)在需要紅沖,我們?cè)趺撮_紅字專票呢
24年年報(bào)和匯算清繳做完了,然后稅務(wù)通知修改23年的利潤,然后就由23年小微企業(yè)調(diào)整成不是小微了,導(dǎo)致24年7-25.6享受的附加減半政策全部要調(diào)整回來,我現(xiàn)在是怎么修改24年的年報(bào)呢?返回去做賬嗎?還是在25年6月調(diào)整呢?大概11萬左右
老師,我們一個(gè)同事,臺(tái)灣的,去年都是按居民申報(bào),然后這個(gè)人今年匯算清繳,結(jié)果發(fā)現(xiàn)顯示居住不滿183天,這個(gè)要怎么辦啊
老師把車租給公司,怎么開發(fā)票
老師,甲會(huì)計(jì)兼職6個(gè)單位會(huì)計(jì)(4個(gè)工作量大,集團(tuán)40個(gè)網(wǎng)銀頓復(fù)核,)甲會(huì)計(jì)可以向經(jīng)理反映忙不急嗎?
老師股權(quán)變更選哪個(gè)不交稅謝謝
老師好,我們股東自愿放棄自己持有股份,原本擔(dān)任公司監(jiān)事一職,工商變更需要哪些手續(xù),我要準(zhǔn)備哪些資料
第一季度專票+普票沒有超過30萬,需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,是嗎?
你好; 是的;普票部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入; 專票部分的減免的2%要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入; 繳納1%?
分錄怎么寫呢
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 貸營業(yè)外收入; 銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸營業(yè)外收入,也可以吧?
你好; 你用了未交增值稅明細(xì)嗎?這個(gè)是一般納稅人的科目
小規(guī)模也可以用吧?
小規(guī)模就用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目?