你好,調(diào)整之后導致退稅,是不涉及滯納金的 如果是調(diào)整之后補稅,就需要繳納滯納金?
老師,現(xiàn)在專管員需要我們更正企業(yè)所得稅,要調(diào)增更正,現(xiàn)在調(diào)整以后,以前繳納的稅款怎么處理也,比如以前我們申報的時候繳納所得稅2000元,現(xiàn)在更正申報繳納所得稅8000元,這8000元幾年包含了之前繳納的2000,現(xiàn)在要怎么申報呢
22年繳納的稅金及附加費用,23年更正申報的退回的稅金及附加金額如何做會計分錄?需要涉及到以前年度調(diào)整科目嗎
是不是只要用了以前年度調(diào)整損益就要調(diào)整企業(yè)所得稅清繳,那么是不是算沒及時納稅,比如22年少做了費用,23年8月份才發(fā)現(xiàn),是不是要去調(diào)整22年的企業(yè)所得稅清繳納稅調(diào)增,會有滯納金嗎
現(xiàn)在要調(diào)整22年賬目涉及到企業(yè)所得稅,如果調(diào)整后前期繳納的所得稅會退回,需要按照更正后的報表重新繳納所得稅,是不用補繳稅款會退稅,這種情況我需要繳納滯納金嗎
想問下23年調(diào)整了22年的企業(yè)所得稅申報表,導致需要補繳22年的企業(yè)所得稅,賬上補繳的稅和滯納金全部記在了23賬的以前年度損益調(diào)整科目,申報23年企業(yè)所得稅時候提示檢測出罰金滯納金數(shù)據(jù)有問題,這需要調(diào)整23年底的賬嗎,需要調(diào)的話分錄怎么寫?
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時做調(diào)整應該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應付款有一個科目貸方余額是10萬,可不可以把這個科目調(diào)整其他應收款借方?
企業(yè)年度關聯(lián)交易業(yè)務往來報告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報后才能填報的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請了臨時工,付這個費用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領了生育津貼,男方還可以在我們公司申領嗎?
老師,我想確定個稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報個稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個個稅怎么申報?
實際操作 像這樣的出差交通費,登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分攤一筆筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務不多,感謝
老師,個人債務重組這種公司的賬務有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?