待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 申報(bào)表根據(jù)當(dāng)前勾選認(rèn)證的填寫(xiě),不需要額外填寫(xiě)
老師好,上期進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅額,本期需要抵扣,如何填增值稅申報(bào)表?填哪個(gè)表?
待認(rèn)證未抵扣的增值稅申報(bào)表本期進(jìn)項(xiàng)是否要填寫(xiě)申報(bào)
上期銷項(xiàng)紅沖后本期申報(bào)表如何填寫(xiě),上期紅沖稅額7000元,本期銷項(xiàng)稅額2000元,無(wú)進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)在8月進(jìn)出口認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票43張,全班都要在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附表2待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅本期認(rèn)證且本期未申報(bào)抵扣欄里全部填寫(xiě)進(jìn)去申報(bào)呢?
前期稅務(wù)申報(bào)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額本期如何轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)申報(bào)呢?在申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
企業(yè)所得稅年報(bào)過(guò)了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開(kāi)多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢(qián)已到帳,對(duì)方不需要開(kāi)票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過(guò)高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
補(bǔ)計(jì)提以前工資怎么做賬,個(gè)稅申報(bào)了,也發(fā)了。但是計(jì)提少了,年報(bào)也是按計(jì)提申報(bào)的。
我是一家小型的洗衣廠,是專門(mén)負(fù)責(zé)幫酒店把臟布草拉回來(lái)洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費(fèi)是計(jì)入成本好還是計(jì)入銷售費(fèi)用好?
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前期已經(jīng)認(rèn)證勾選了,未申報(bào)抵扣,我現(xiàn)在申報(bào)怎么才能用到那筆進(jìn)項(xiàng)
你的主表13欄填上期留底稅
那都自動(dòng)帶出的 不讓手動(dòng)填寫(xiě)
那么就沒(méi)法子了,以第13行那個(gè)上期留底稅為準(zhǔn),也就是上月申報(bào)的20行期末留抵稅。說(shuō)明要么你做賬錯(cuò)了,要么申報(bào)錯(cuò)誤