你好,這個(gè)就是情況說明,把事情闡述清楚就可以了
老師好,請教一個(gè)問題:我司給購貨方開具的增值稅專用發(fā)票客戶丟失,現(xiàn)在需要我們提供記賬聯(lián)復(fù)印件,并且出具書面證明,請問這個(gè)證明應(yīng)該如何寫妥當(dāng)?
老師,國有企業(yè)不歸稅務(wù)局管嗎,為什么他們把我們發(fā)票丟了,喊我們走稅務(wù)局出證明,在我了解政策中,發(fā)票丟了,用我們銷售方記賬聯(lián)加蓋發(fā)票專用章復(fù)印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國有企業(yè)非說這樣不行,要重新開,要么就是稅務(wù)局出證明,重新開涉及到我們重復(fù)交稅,紅沖的話,我們開給他發(fā)票是一般納稅人6個(gè)點(diǎn)稅率開,但是現(xiàn)在我們又是小規(guī)模1個(gè)點(diǎn),稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話給專管員,專管員說如果管理他們稅務(wù)局非要喊稅務(wù)局出證明,請他們管理部門這個(gè)理由上來,我們根據(jù)他們理由回復(fù)。專管員都拿他們無語了,國家稅務(wù)總局2020年1號文件第四條就寫有發(fā)票丟失用銷售方的記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章做賬就行,我就在我想,他們國有企業(yè)不適用國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定嗎
我們運(yùn)輸公司,賬面有自卸車四臺(tái),17年注冊公司和買車,當(dāng)時(shí)發(fā)票丟失會(huì)計(jì)沒入賬,我一八年來,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)過期,去銀行解壓拿回來發(fā)票就把四臺(tái)車入賬了,一直計(jì)提折舊,一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,想注銷,清理車沒有進(jìn)項(xiàng)要繳稅,我給12366打電話問17年開的機(jī)動(dòng)車發(fā)票還能否抵扣,他們說17年開始沒有認(rèn)證期限,去認(rèn)證平臺(tái)看有四臺(tái)車可以抵扣,但是平臺(tái)上的發(fā)票號碼和金額跟我手里不一致,我找老板問咋回事,回答是貸款買車,為提高額度,做的假發(fā)票,真發(fā)票丟失,我讓銷售方提供真實(shí)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章回來更正入賬時(shí)候金額,把復(fù)印件貼到當(dāng)年憑證上,把假發(fā)片拿掉,按照更正金額把計(jì)提折舊的金額更正到正確為止,這樣操作有沒有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們開了專票給對方,也已經(jīng)寄出,快遞也送到了,但是對方讓快遞放到他們的門衛(wèi)室,現(xiàn)在票不見了,回來找我們,我們說復(fù)印兩份記賬聯(lián)蓋章給她們?nèi)胭~抵扣,但是她們不同意,想問下還有什么辦法嗎?然后我們說讓對方寫個(gè)重開證明蓋章給我們,我們用這個(gè)證明做附件去沖紅之前的發(fā)票,再重新開給他們,這樣的方式,可以嗎?還是說一定要去掛失發(fā)票,但是我們的記賬聯(lián)還在啊
老師,我們訂單金額 800 專票,因?yàn)閷Ψ皆?,對方承?dān) 300 元補(bǔ)償,但是開票金額還是開 800 元,發(fā)貨數(shù)量不變,單價(jià)不變的情況下,這個(gè) 300 元在專票上怎么開票? 你好,1,一般地,銷售貨物或提供增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票,并計(jì)入銷售收入; 2,提供服務(wù)性業(yè)務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,并計(jì)入營業(yè)收入; 3,因資金往來而收取的違約金,應(yīng)開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,按金融保險(xiǎn)業(yè)計(jì)征營業(yè)稅. 像第一種情況,我們應(yīng)該專用發(fā)票上的名稱寫什么? 是因?yàn)閷Ψ阶兏贤瑪?shù)量,造成我們原材料損失了,相當(dāng)于合同違約金吧 是因?yàn)閷Ψ阶兏贤瑪?shù)量,造成我們原材料損失了,相當(dāng)于合同違約金吧?專票能開嗎? 也是在合同履行過程中發(fā)生了我們原材料的損失,可以開發(fā)票模具費(fèi)?或著勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師,就是我們租了別公司的廠房,他們欠我們的發(fā)票。他們現(xiàn)在到稅務(wù)局代開,讓我們公司代扣代繳稅費(fèi)來抵租金。這樣子可以嗎?
你好,我這邊是勞務(wù)公司,基本上都是人工費(fèi),大概65萬這樣,但是個(gè)稅只申報(bào)了51500元,請問這次申報(bào)企業(yè)所得稅怎么報(bào)合適?
老師,個(gè)體戶一般納稅人,個(gè)人經(jīng)營所得稅是月報(bào)還是季報(bào),
計(jì)提工資的時(shí)候沒加個(gè)人社保費(fèi),個(gè)人社保單獨(dú)放在其他應(yīng)付款里了,這樣是不是做錯(cuò)了多交企業(yè)所得稅了
你好 老師。生產(chǎn)企業(yè)可以購進(jìn)成品直接銷售嗎?這個(gè)成品是不是要單獨(dú)核算?具體怎么核算?
涉及到公轉(zhuǎn)私,個(gè)人報(bào)銷,借款等怎么實(shí)現(xiàn)稅務(wù)合規(guī)操作
老師,我們的股東是港澳臺(tái)法人獨(dú)資有限責(zé)任公司,他沒有實(shí)繳,我們一直在給他分紅,可以嗎
處置固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理10塊,賣4塊,損失6塊,怎么做賬。
我企業(yè)為小龍蝦養(yǎng)殖企業(yè),外購了一匹成蝦,養(yǎng)殖了5個(gè)月,進(jìn)行銷售,增值稅免稅嗎
老師,錢轉(zhuǎn)進(jìn)來又退回去,這樣來回倒了兩次,沒有交易合同需要繳納印花稅不
有沒有模板?
你好, 發(fā)票丟失申明模板如下: 發(fā)票丟失申明 尊敬的[相關(guān)部門或單位名稱]: 我公司/個(gè)人(全稱:[公司名稱或個(gè)人姓名]),因管理不慎,不慎遺失了由[發(fā)票開具單位]于[發(fā)票開具日期]開具的發(fā)票,發(fā)票號碼為[發(fā)票號碼],發(fā)票代碼為[發(fā)票代碼],開票金額為[開票金額]元,發(fā)票內(nèi)容為[發(fā)票內(nèi)容簡述]。 現(xiàn)特向貴部門/單位提交此申明,說明該發(fā)票已遺失,并承諾該發(fā)票遺失所引發(fā)的任何經(jīng)濟(jì)糾紛或法律責(zé)任均由我公司/個(gè)人承擔(dān)。同時(shí),我公司/個(gè)人將加強(qiáng)內(nèi)部管理,防止類似事件再次發(fā)生。 為便于相關(guān)事務(wù)的處理,我公司/個(gè)人懇請貴部門/單位在核實(shí)情況后,給予必要的協(xié)助與支持。如需進(jìn)一步了解或核實(shí)相關(guān)情況,請隨時(shí)與我公司/個(gè)人聯(lián)系。 此致 敬禮! 公司/個(gè)人名稱:[公司名稱或個(gè)人姓名] 聯(lián)系人:[聯(lián)系人姓名] 聯(lián)系電話:[聯(lián)系電話] 電子郵箱:[電子郵箱地址] 日期:[填寫申明日期] 請注意,這只是一個(gè)通用的模板,具體的內(nèi)容可能需要根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)部門的要求進(jìn)行調(diào)整。在填寫申明時(shí),務(wù)必確保提供的信息準(zhǔn)確、完整,并且符合相關(guān)法規(guī)的要求。