你好,就寫由于工作人員的失誤,導(dǎo)致發(fā)票丟失,說明發(fā)票對應(yīng)的稅已經(jīng)繳納,說明這些就好。
老師好,請教一個問題:我司給購貨方開具的增值稅專用發(fā)票客戶丟失,現(xiàn)在需要我們提供記賬聯(lián)復(fù)印件,并且出具書面證明,請問這個證明應(yīng)該如何寫妥當(dāng)?
我公司開具了一份增值稅專用發(fā)票(復(fù)印機租賃)客戶,對方要求提供對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票證明,否則拒收。但我方購進(jìn)時沒有要求對方開發(fā)票,我現(xiàn)在開具出去的租賃發(fā)票全額納稅,請問像這樣的情況屬于虛開發(fā)票嗎?這種情況可以開具這份租賃發(fā)票嗎?請老師們賜教?。?/p>
老師,國有企業(yè)不歸稅務(wù)局管嗎,為什么他們把我們發(fā)票丟了,喊我們走稅務(wù)局出證明,在我了解政策中,發(fā)票丟了,用我們銷售方記賬聯(lián)加蓋發(fā)票專用章復(fù)印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國有企業(yè)非說這樣不行,要重新開,要么就是稅務(wù)局出證明,重新開涉及到我們重復(fù)交稅,紅沖的話,我們開給他發(fā)票是一般納稅人6個點稅率開,但是現(xiàn)在我們又是小規(guī)模1個點,稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話給專管員,專管員說如果管理他們稅務(wù)局非要喊稅務(wù)局出證明,請他們管理部門這個理由上來,我們根據(jù)他們理由回復(fù)。專管員都拿他們無語了,國家稅務(wù)總局2020年1號文件第四條就寫有發(fā)票丟失用銷售方的記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章做賬就行,我就在我想,他們國有企業(yè)不適用國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定嗎
老師,你好,我想咨詢一下,我們供應(yīng)商在2020年3月給我們公司開了一張專票,但是發(fā)票在郵寄過程中被遺失了,供應(yīng)商不愿意紅沖并重開,這個問題拖了很久沒處理,這個月供應(yīng)商提供了他們做賬聯(lián)的掃描件給我們,我們是否可以這樣處理: 1、認(rèn)證系統(tǒng)中,勾選認(rèn)證抵扣 2、憑證: 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付貨款 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 3、增值稅報表:進(jìn)項轉(zhuǎn)出那里填寫對應(yīng)金額
老師,有個事需要請教一下,我是購買方,我于2020.4.29日收到的銷貨方開給我的發(fā)票,我于當(dāng)年年底已經(jīng)認(rèn)證了,但是因為2020年我們家享受增值稅減免,所以這張發(fā)票我在12月份又做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理了,現(xiàn)在這個發(fā)票需要紅字沖銷,如果我提供給銷貨方紅字信息表的話,我當(dāng)月就會從我的銷項里沖賬這個發(fā)票的稅額,那我不是重復(fù)沖銷了嗎。請問我該如何處理
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,手工賬,第六筆業(yè)務(wù)的應(yīng)交稅費T型帳怎么做啊,跟老師的數(shù)據(jù)對不上
請問被抽到25年稅務(wù)稽查,要準(zhǔn)備哪些材料呢
這個題當(dāng)中的12是怎么來的,不明白
老師,收款方和開票方不一致,我們收到的這個進(jìn)項發(fā)票能用來勾選抵扣增值稅嗎
老師您好,我開了一個個體工商戶,請問我現(xiàn)在要給一個學(xué)校開普票,開票那個選項里有個含稅和不含稅,那我是選哪個,對我分別有什么影響嗎
老師,麻煩問下酒店餐具的報損率一般是多少,以什么作為基數(shù)去核算
以工代賑項目,1-8月施工時間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒需要,5月又叫技術(shù)工,做,個稅申報 怎么報?
一般納稅人購進(jìn)貨物成本是含稅價還是不含稅價
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