同學(xué),你好。對于自己建造的,需要具體咨詢當?shù)囟悇?wù)局。每個地方可以能有差異。購置的,完全沒問題。規(guī)定如下: 按照財稅〔2018〕54號文件:對于500萬元以下的固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的政策作出了明確規(guī)定,只允許除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)享受該政策。由此可以看出,500萬元以下的固定資產(chǎn)可以一次性稅前扣除,但需要注意的是“新購進的固定資產(chǎn)”是否包括自行建造、投資者投入以及以物抵債等形式取得的固定資產(chǎn),需要進一步澄清。

老師 固定資產(chǎn)一次性扣除的話 購進的設(shè)備 器具 單位價值不超500萬 不是可以一次性扣除嗎 這個設(shè)備和器具 必須是當年購買的當年才能享受這個政策嗎 當年不享受以后可以享受嗎
老師,我建筑公司去年11月購進38萬的機械設(shè)備,會計一次計入了折舊,做匯算清繳時折舊調(diào)整明細表稅收折舊額怎么填寫,享受500萬以內(nèi)的一次性扣除嗎
老師,500萬以下固定資產(chǎn)一次性稅前扣除政策是到2023年12月31號的嗎?因為2022年購買的設(shè)備較多,可不可以一部分設(shè)備在2022年享受這個政策一部分放到2023年享受?
請問今年公司購入40萬元小汽車,500萬以下享受一次性扣除政策,在稅務(wù)和會計要考慮殘值嗎?
今年從在建工程轉(zhuǎn)入的機械設(shè)備,價值在500萬以下,可以享受稅收一次性扣除嗎?
你好老師,做出租房屋中介,開發(fā)票應(yīng)該開什么項目,可以開房產(chǎn)租賃嗎?
老師,請問對方開給我司技術(shù)服務(wù)發(fā)票20萬,需不需要分期攤銷,謝謝
500以內(nèi)的收據(jù)可以做到成本里面嗎?
有個問題,就是之前財務(wù)24年虛假暫估了27萬的費用,今年5月匯算清繳調(diào)增了27萬,但是賬上的應(yīng)付賬款暫估款一直有余額沒有沖銷,這個我目前把它做進營業(yè)外收入的話,是不是相當于雖然25年5月已經(jīng)調(diào)增了,但是賬平了后26年又把這部分交稅了
老師,請問如果營業(yè)范圍是這些:主要出口貿(mào)易,產(chǎn)品以裝修材料,櫥柜衣柜,家具,機械,電梯,電氣產(chǎn)品,酒店配套產(chǎn)品,在注冊公司的時候是選擇進出口類有限公司還是選貿(mào)易有限公司?
請問下我們公司是海運公司:9月份買了一艘二手船,預(yù)付500萬船款,10月份開始運營,現(xiàn)在船舶發(fā)票還沒開進來,老板說明年開可以嗎?老師
老師,你好,我在東莞打算開一家個體戶,主營業(yè)務(wù)是做電商(通過小程序理解收服務(wù)費,比如掛美團的鏈接上去,然后,別人通過我小程序的美團鏈接下單成功,我就會收取一部分服務(wù)費。例如別人消費1000元,我這邊有10元服務(wù)費),那我這邊需要繳納什么稅呀?稅費繳納基數(shù)及稅率是多少呀?稅費申報是啥時候申報呀?
B公司是銷售方,A公司是購買方也是廠房出租方,B公司銷售給A公司貨物已開票10萬,但B公司欠A公司房租5萬,總房租6萬,B公司因為剛成立是以關(guān)聯(lián)公司C公司的名義簽訂廠房租賃合同,所以B公司就已對公預(yù)付轉(zhuǎn)賬給A公司一個季度房租1萬,A公司開給C公司發(fā)票1萬,A公司最后抵消完后應(yīng)付B公司10-5-1=4萬,但是未付房租5萬A公司還是開給C公司,這個B公司怎么做賬呢
請問老師,公司原本是一個股東。是100%控股股東,現(xiàn)在公司的監(jiān)事也想入股。是公司資本金增加還是原股東轉(zhuǎn)股處理?
建安的維修費開發(fā)票的稅率是開多少稅率的?