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老師,請(qǐng)問我要沖銷去年暫估的主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該怎么做分錄?

2024-04-10 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-10 11:00

借:應(yīng)收賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶5364 追問 2024-04-10 11:04

不要沖銷往年的分錄嗎?不用過主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 11:07

跨年了只能直接調(diào)整利潤了

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快賬用戶5364 追問 2024-04-10 11:08

這樣的賬目不會(huì)有問題吧!我是小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)不上了

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齊紅老師 解答 2024-04-10 11:09

你不需要支付的才需要紅沖,需要支付的,不能紅沖

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快賬用戶5364 追問 2024-04-10 11:13

這個(gè)分錄也不對(duì)?。∥胰ツ曜龅姆咒浭墙?主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估 今年做的話不應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤吧!

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齊紅老師 解答 2024-04-10 11:16

筆誤,錄錯(cuò)了。就是 借:應(yīng)付賬款-暫估? 貸:利潤分配-未分配利潤

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借:應(yīng)收賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-04-10
同學(xué)你好! 借:主營業(yè)務(wù)成本(借方紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(借方紅字) 按發(fā)票做: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款
2020-12-18
收到錢核銷暫估 借,應(yīng)付暫估 貸,銀行存款
2021-04-18
你暫估的成本是什么成本
2021-04-02
借、應(yīng)付賬款、暫估貸、利潤分配、未分配利潤、小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
2024-07-04
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