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老師,問一個問題,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款余額是負數(shù)了,怎么調(diào)?往哪個科目里調(diào)了?

2024-04-10 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-10 10:35

同學你好 資產(chǎn)負債表的嗎

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快賬用戶1465 追問 2024-04-10 10:35

嗯,是的了

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齊紅老師 解答 2024-04-10 10:40

同學你好 兩個都是負數(shù)嗎 那就其他應(yīng)付款的負數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款

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快賬用戶1465 追問 2024-04-10 10:43

調(diào)完還是負數(shù) 怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-04-10 10:48

其他應(yīng)付款的負數(shù)重分類 到其他應(yīng)收款之后哪個科目是負數(shù)

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同學你好 資產(chǎn)負債表的嗎
2024-04-10
你好,嚴格來說這個不需要做賬務(wù)處理,只需要報表重分類就行,你看下你的報表有重分類的功能吧。
2024-09-27
可能是做了往來重分類,不是賬有問題
2024-12-25
您好 可以調(diào)整到其他應(yīng)付款貸方填寫
2020-09-28
你好,可以的, 沒問題
2023-02-13
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