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老師,進項稅額轉(zhuǎn)出應該在貸方的吧

2024-04-10 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-10 10:11

同學好,進項稅額轉(zhuǎn)出時 ,進項轉(zhuǎn)出科目是在貸方的

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快賬用戶2283 追問 2024-04-10 10:13

老師,我們是建筑企業(yè),有甲供的材料當時做帳的時候1.借材料和進項,貸應付,2借進項轉(zhuǎn)出貸進項這樣是嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-10 10:17

進項稅額轉(zhuǎn)出賬務處理: 借:管理費用, 借:生產(chǎn)成本, 借:制造費用, 借:銷售費用等, 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出, 企業(yè)購進的貨物發(fā)生非正常損失(非經(jīng)營性損失),以及將購進貨物改變用途(如用于非應稅項目、集體福利或個人消費等),其抵扣的進項稅額應通過“應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目轉(zhuǎn)入有關科目,不予以抵扣 解答若有幫助,還請同學好評

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快賬用戶2283 追問 2024-04-10 10:19

就是說進項轉(zhuǎn)出的金額轉(zhuǎn)材料去對吧

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齊紅老師 解答 2024-04-10 10:20

同學,轉(zhuǎn)入成本費用了哦

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快賬用戶2283 追問 2024-04-10 10:26

那像我這樣做相反方向可以嗎?借:進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:進項?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 10:27

同學,不可以這樣寫的。

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同學好,進項稅額轉(zhuǎn)出時 ,進項轉(zhuǎn)出科目是在貸方的
2024-04-10
是的,對的,是這么做的。
2025-01-08
你好,這個進項稅額轉(zhuǎn)出是在貸方
2024-11-01
您好 進項稅額入賬在借方 轉(zhuǎn)出的時候要寫在貸方 銷項稅額要寫在借方 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-03-05
?你好;? ?計入 應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉(zhuǎn)出; 自己設置一個三級科目哈? ?
2022-08-31
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