暫估成本不可以是負數(shù)
個體戶查賬征收,個人經(jīng)營所得所得稅申報,第一季度時收入657578.14,成本561820.34,可扣除費用15000,所得稅按減半征收優(yōu)惠后交了3287.89; 現(xiàn)在申報第二季度,申報表頁面顯示稅款所屬期2021年1月至6月,第二季度只開了含稅價6000元的普票,按兩季度:收入總額657578.14+6000(含稅價)=663578.14,成本沒再加,就按第一季度時的561820.34,這結(jié)果怎么還得交這么多所得稅
個體工商戶經(jīng)營所得季報,第一季度正常有收入成本正常交稅,第二季度沒有收入沒開發(fā)票,可以直接按照第一季度數(shù)據(jù)申報嗎?最后應退補金額也是0不用交錢
老師您好,因為2季度開錯了20萬的專票,當時沒有發(fā)現(xiàn),所以沒有紅沖,三季度的時候才紅沖掉,而且二季度暫估了成本,三季度紅沖以后,現(xiàn)在利潤表上顯示收入和成本都是負數(shù),這樣報稅有問題嗎
老師 我們是個體 第三季度預繳生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅成本費用比收入少,可能要繳生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅,但是我們?nèi)ツ暧刑潛p可以彌補,年度應該不繳 我第三季度怎么做賬才能不繳稅呢 因為到時后退稅還挺麻煩 可以暫估成本嗎
老師,一季度計提的工資一直沒能發(fā)放,因為是建筑工人直接列入成本了,現(xiàn)在報的前三個季度的成本大于收入,我四季度可以直接把成本數(shù)沖減嗎?就是企業(yè)所得稅四季度報的成本數(shù)比前三個季度的少,這樣可以嗎?
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
沖減成本可以是負數(shù)嗎
報表時能填負數(shù)嗎
不可以填寫負數(shù)的,你有收入就得有成本 收入是6500,你的成本是-9500,不行,這個有風險的。
第一季度的現(xiàn)在成本發(fā)票收到了嗎?
沒有收到,你繼續(xù)暫估著就可以了。
如果到年底也沒收到,怎么操作呢
你好,你實際有業(yè)務嗎?如果實際的業(yè)務,你正常做賬就行。匯算清繳的時候納稅調(diào)增。如果是查賬征稅。