賬上不用調(diào)整納稅調(diào)整明細(xì)表里面有一個(gè)稅收支嘛,納金還是罰沒,你看一下它符合哪一個(gè),在這里面填寫。

1.季報(bào)時(shí)需要交稅8000,但是房屋租賃費(fèi)沒開發(fā)票,不能稅前扣除,我現(xiàn)在就需要把房屋租賃費(fèi)調(diào)出來對嗎?要不納稅調(diào)整時(shí)還需要補(bǔ)稅對嗎? 2.我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),填寫營業(yè)成本時(shí),隨意填寫一個(gè)數(shù),只要成本大于收入就行,然后我納稅調(diào)整時(shí)再交稅,可以嗎
老師,我家是個(gè)體經(jīng)營部,現(xiàn)在要申報(bào)年度匯算清繳,2022年第二季度申報(bào)時(shí),需繳納151.86元,現(xiàn)在我申報(bào)了年度匯算清繳時(shí),系統(tǒng)顯示稅局要退還稅費(fèi)151.86元,稅局打來電話還要求我申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅C表,,現(xiàn)在申報(bào)不了C表,稅局說需要調(diào)整一下報(bào)表,讓報(bào)表為0才行,我要怎么調(diào)整呢?
就是老師,我們應(yīng)收賬款三年以上未收到款,作壞賬準(zhǔn)備,體現(xiàn)在營業(yè)外支出,報(bào)表上營業(yè)外支出多了一百多萬,我這邊參考體現(xiàn)有營業(yè)外支出數(shù)據(jù),報(bào)所得稅,會不會被稅務(wù)局提醒你這個(gè)營業(yè)外支出怎么回事,然后我說計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,然后他說稅務(wù)局不認(rèn),是不是叫我調(diào)回來,到時(shí)候調(diào)回來利潤自然高了,就要被喊補(bǔ)企業(yè)所得稅,實(shí)際上我就算掛了在營業(yè)外支出,但是明年匯算清繳時(shí)候我也不會作稅前抵扣,我也會調(diào)增企業(yè)所得稅,我就怕我這次做在營業(yè)外支出稅務(wù)局叫我調(diào)回來補(bǔ)稅就麻煩了,老師你覺得稅務(wù)局有這個(gè)可能嗎
我在報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)總是保存不了,后來打電話到稅務(wù)局好像是有個(gè)罰款要調(diào)出來,不能稅前扣除,我當(dāng)時(shí)做的營業(yè)外支出,現(xiàn)在我的報(bào)表需要怎么調(diào)整,賬上需要怎么調(diào)整
老師,您好,我23 年有出售固定資產(chǎn)業(yè)務(wù),固定資產(chǎn)原值減少,當(dāng)時(shí)我做的主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在匯算清繳,需要調(diào)整到營業(yè)外支出科目嗎?那我23年第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表需要調(diào)整嗎?請老師指導(dǎo)
運(yùn)輸發(fā)票怎么樣的才是合規(guī)的
出差的住宿服務(wù)費(fèi) 開的專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,個(gè)體戶是不是,不用備案收益所有人信息啊
老師,請問一下我公司是充電公司,收錢是安任物流,開票給另外一家(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫委托支付不呢?這種情況合法嗎
會計(jì)需要了解哪些法規(guī)
老師,電商商家實(shí)務(wù)中將刷單的也記為收入,那所發(fā)生的成本、費(fèi)用也計(jì)入成本嗎?因?yàn)樗伪旧硎遣缓戏ǖ?,不合法的費(fèi)用可以抵扣進(jìn)項(xiàng)、稅前扣除嗎?
老師,您看一下這題調(diào)乙公司利潤時(shí)為什么不用100?70%-60*70 這樣為什么不用乙的凈利潤加(100-60)?70%
上個(gè)月員工的報(bào)銷憑證給了部分,這個(gè)月補(bǔ)上但是沒有火車票外地有交通費(fèi)和住宿費(fèi)這個(gè)月怎么做,報(bào)銷單直接填上嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候,如果是虧損的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
小微企業(yè)的所得稅是多少


是罰款,這個(gè)我知道填哪里,報(bào)表有變動嗎
銀行財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都不需要變動。
我調(diào)增后還是虧損,那我這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損的金額和未分配利潤金額不就差了一個(gè)罰款金額嗎
對呀,是啊,一個(gè)是稅法利潤,一個(gè)是會計(jì)利潤。
就這樣嗎?不需要調(diào)整憑證和報(bào)表?
年度報(bào)表就按之前的填?
是的對的是的對的。