借:其他應(yīng)付款-委托付款方 貸:銀行存款
請問老師,收款賬戶名稱和發(fā)票名稱不一致對付款方有影響嗎
根據(jù)三方委托付款協(xié)議,甲方委托乙方付款給丙方。甲方開票給乙方,但是乙方把款付給了丙方。那么丙方應(yīng)該怎么把賬做平呢?丙方收到錢應(yīng)該怎么把賬做平?
老師,我們付的運費 ,是公賬付款給個人,卻收到對方以公司名給我們 開具的普票。這種票和錢 名稱不一致,我們作為購買方 怎么入賬呢?
付款的公司名稱和收到的發(fā)票名稱不一樣,怎么做賬
付款轉(zhuǎn)賬的名稱和收到發(fā)票的名稱不一致,已經(jīng)收到收款方給的委托收款協(xié)議,付款方怎么做賬呢
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
我這邊是付款方和收發(fā)票的,是轉(zhuǎn)款過的名稱的公司被注銷了,供應(yīng)商就開的另一家公司來的,
先付款的,后面才收到發(fā)票才知道,名稱不一致,付款時已做賬,借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款
你們付款方只跟委托方相關(guān),跟收款方不產(chǎn)生關(guān)系哈,你們只是受委托方付款。
收到發(fā)票和委托收款證明,怎么做賬呢
你們是付款方,那個發(fā)票你們不能做賬,應(yīng)該由委托方做賬
可是我怎么把那個轉(zhuǎn)帳的作平呢
需要委托方付款給你或者開票給你才能平
委托方是供應(yīng)商可以用的公司嗎,
現(xiàn)在我收到供應(yīng)商開個跟轉(zhuǎn)賬不一樣名稱的發(fā)票,供應(yīng)商說之前轉(zhuǎn)賬的公司不能用了注銷了
誰叫你們付款的誰就是委托方?,F(xiàn)在需要委托方開票或者還錢才能把你對第3方支付的款賬做平