這個個稅退跟資產(chǎn)清理跟營業(yè)收入沒關系的呀
老師,我匯算清繳因為有納稅調增部分(業(yè)務招待費,費,支付費用沒有發(fā)票等),導致需要補水,所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財務報表-年報,這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)修改嗎?因為這個表是填在所得稅申報表前的,數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
因為固定資產(chǎn)清理開了專票,導致增值稅報表收入和所得稅報表收入不一致,不用調賬直接調匯算清繳報表可以嗎?
老師好,固定資產(chǎn)清理后,賬務處理結轉到營業(yè)外收入,并且進行增值稅申報繳納增值稅,企業(yè)所得稅申報表營業(yè)收入為零,這和增值稅申報表營業(yè)收入金額不一致,請問申報是否正確?
因為申報個稅手續(xù)費退付和固定資產(chǎn)清理導致的所得稅四季度預繳表和12月增值稅申報表營業(yè)收入不一致,需要在匯算清繳時處理嗎?
因為個稅手續(xù)費退付和固定資產(chǎn)清理導致財務報表,所得稅報表收入總額小于增值稅表收入總額,怎么辦呢?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入包含這個數(shù),會計申報所得稅和財務報表按利潤表申報的
這個做法錯了呀,這些入的是營業(yè)外收入
是金蝶的報表采集生成的報表錯了,需要去稅局更正財務報表和所得稅報表嗎?
電子稅務局可以做更正的,更正一下吧,不然跟增值稅收入不對碰
不管的話可以嗎?光把年報填對
也是可以的,沒問題的