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計提固定資產(chǎn)折舊是,多計提了怎么處理呢?是沖還是? 固定資產(chǎn)折舊期限是3年,到期了有殘值,是不是到期后就處置呢?分錄是..... 實際殘值和計算的殘值金額不一致又應(yīng)該怎么處理呢?

2024-04-09 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-09 12:36

你好,多集體了,你紅沖如果是當年的借累計折舊,借管理費用負數(shù)等 你還在使用,不用管。如果是處置的話,做固定資產(chǎn)清理里面的 差異很大嗎?如果不大的話,忽略就行。

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快賬用戶5870 追問 2024-04-09 12:51

如果不是當年的要應(yīng)該怎么處理呢? 如果在使用但是超過了計提折舊年限也不做處置? 沒有使用就不做處置分錄? 處置時,分錄是

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齊紅老師 解答 2024-04-09 12:52

借累計折舊貸利潤分配未分配利潤。

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齊紅老師 解答 2024-04-09 12:52

還在正常使用的不做處理。 借固定資產(chǎn)清理累計折舊,貸,固定資產(chǎn), 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

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快賬用戶5870 追問 2024-04-09 12:57

是發(fā)現(xiàn)錯誤時,但是不在當年的,就做借:累計折舊,貸:利潤分配-未分配利潤? 處置時做幾筆分錄哦?分階段?不是一筆分錄?

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齊紅老師 解答 2024-04-09 12:58

對的是的, 分三筆。都給你寫了。

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快賬用戶5870 追問 2024-04-09 13:09

就是固定資產(chǎn)不適用了,需要處置時: ①借:固定資產(chǎn)清理900 累計折舊(已提折舊金額)29100 貸:固定資產(chǎn)(原價)30000 ②借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ③借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 ②③這兩筆分錄的金額是從哪里呢?應(yīng)該怎么填寫呢

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齊紅老師 解答 2024-04-09 13:09

你好,第一個是處置的價格,固定資產(chǎn)清理時處置的不含稅金額。然后固定資產(chǎn)清理第一個和第二個有差異的,第三個分錄里面做。

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齊紅老師 解答 2024-04-09 13:10

第三個分錄有可能是營業(yè)外收入,也有可能是營業(yè)外支出。

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快賬用戶5870 追問 2024-04-09 13:15

公司的固定資產(chǎn)處置,屬于那種情況?是報廢還是毀損呢 ? 如果是報廢或者毀損處置時是不是就只有上面的①③分錄呢? ①借:固定資產(chǎn)清理900 累計折舊(已提折舊金額)29100 貸:固定資產(chǎn)(原價)30000 ③借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 這個內(nèi)容是不是中級里面的固定資產(chǎn)的處置內(nèi)容?

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齊紅老師 解答 2024-04-09 13:17

處置出去一般都是銷售。如果是報廢的話,直接寫報廢。

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齊紅老師 解答 2024-04-09 13:17

這個是報廢的,上面是報廢的。

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快賬用戶5870 追問 2024-04-09 13:20

固定資產(chǎn)處置時都是銷售出去,然后才有①②③分錄? 那如果不是處置時銷售出去,是不用了報廢了呢?分錄又是什么呢

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齊紅老師 解答 2024-04-09 13:23

①借:固定資產(chǎn)清理900 累計折舊(已提折舊金額)29100 貸:固定資產(chǎn)(原價)30000 ③借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶5870 追問 2024-04-09 13:40

(A)就是如果固定資產(chǎn)購進時: 借:固定資產(chǎn)30000 貸:銀行存款30000 計提時: 借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊 (B)不需使用,處置固定資產(chǎn)銷售時: ①借:固定資產(chǎn)清理900 累計折舊(已提折舊金額)29100 貸:固定資產(chǎn)(原價)30000 ②借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ③借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/營業(yè)外支出 不再使用,報廢固定資產(chǎn)時: ①借:固定資產(chǎn)清理900 累計折舊(已提折舊金額)29100 貸:固定資產(chǎn)(原價)30000 ③借:營業(yè)外支出900 貸:固定資產(chǎn)清理900 是這樣的?老師

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齊紅老師 解答 2024-04-09 13:57

是的對的,是這么做的

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你好,多集體了,你紅沖如果是當年的借累計折舊,借管理費用負數(shù)等 你還在使用,不用管。如果是處置的話,做固定資產(chǎn)清理里面的 差異很大嗎?如果不大的話,忽略就行。
2024-04-09
同學(xué)你好 計入營業(yè)外支出
2022-06-14
您好,是的,就是少提了,我看還是繼續(xù)折舊吧 您要的分錄如下 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
2024-04-14
借:管理費用 貸:累計折舊 把剩下不夠成一期的金額寫上就可以的哈
2024-01-03
你好,還在單位使用嗎?還在使用的話,不需要做其他的。
2023-04-17
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