你好,攤銷分錄 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-房租費(fèi) 一年內(nèi)費(fèi)用也可以直接計(jì)入費(fèi)用,不攤銷。
老師,我們7月支付了今年下半年的房租,每月有攤銷房租,但是這個(gè)月初辦了退租,出租方不退押金,將押金給開成房租發(fā)票,12月房租扣除水電費(fèi)后退了一部分錢,這個(gè)怎么做賬
老師,請(qǐng)問一次支付幾個(gè)月的房租,發(fā)票是放在預(yù)付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬,已開發(fā)票,但是付款只付了十萬,分錄是不是借:預(yù)付賬款—房租費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款— XX公司,發(fā)票放在這個(gè)憑證后面,支付款時(shí)做分錄,借:應(yīng)付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時(shí),借管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—房租費(fèi) 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)?
房租費(fèi)我7月支付23年7月到24年6月,一年的費(fèi)用。發(fā)票還沒有收到,我做的分錄是,借,其他應(yīng)付賬款,貸銀行存款。請(qǐng)問這個(gè)房租的攤銷要什么時(shí)候開始呢?(公司是小規(guī)模納稅人)
老師好,請(qǐng)問分期支付的廠房租金,什么時(shí)候開始按月分?jǐn)傎Y金呢? 支付時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是: 借:預(yù)付賬款-租賃費(fèi) 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師:我想問一下,企業(yè)付一年的房租費(fèi)假設(shè)是6萬元。我在支付時(shí) :借 :預(yù)付賬款60000 貸:銀行存款。每月分?jǐn)倳r(shí),借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 5000 貸:預(yù)付賬款5000,這樣做分錄對(duì)嗎?
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
謝謝老師
但是里面有個(gè)押金2000元
借:管理費(fèi)用—房租 53000 其他應(yīng)收款—押金2000 貸:預(yù)付賬款 —房租費(fèi) 55000 對(duì)嗎
你好,是的,是這樣的,押金單掛出來。