你好,可以不填。主表中的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和利潤(rùn)總額,直接填利潤(rùn)表中的數(shù),跟上邊的數(shù)之間沒(méi)有計(jì)算關(guān)系。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅匯算清繳會(huì)計(jì)上有一個(gè)其他收益,但稅務(wù)年度納稅申報(bào)表上沒(méi)有這一欄,那我要怎么填,如果其他收益沒(méi)填進(jìn)去,和我會(huì)計(jì)賬上利潤(rùn)總額對(duì)不上
2023年享受的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣政策,計(jì)提分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)加計(jì) 貸:其他收益 ,年底應(yīng)交稅費(fèi)加計(jì)抵扣科目結(jié)余了10萬(wàn),2024政策取消了,2024年這個(gè)結(jié)余的賬務(wù)處理如何做?是在2023年匯算清繳中沖減其他收益,還是沖減2024年第一季度所得稅
一般納稅人企業(yè),其他收益有余額,但在電子稅務(wù)做匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅主表中沒(méi)有這個(gè)科目,怎么填呢
一般納稅人企業(yè),2023年之前會(huì)計(jì)做賬,用的科目其他收益,其他收益有余額,2024.49號(hào)現(xiàn)在匯算清繳,但在電子稅務(wù)做匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅主表中沒(méi)有這個(gè)科目,怎么填呢
老師,我這邊有一家客戶一般納稅人,他23年一整年的工資都有計(jì)提,但是之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做發(fā)放,我現(xiàn)在匯算清繳是不是要調(diào)增?還是說(shuō)可以用庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)放,他有其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,都有掛賬,這個(gè)科目怎么運(yùn)用?因?yàn)樗麕?kù)存現(xiàn)金沒(méi)有余額
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司幫別人價(jià)格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費(fèi),我這進(jìn)出庫(kù)分錄怎么做?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時(shí)我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人啊
老師,一個(gè)人在兩家單位報(bào)個(gè)稅,那累計(jì)減除費(fèi)用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計(jì)減除費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師:企業(yè)這個(gè)月要注消,現(xiàn)在得申報(bào)企業(yè)所得稅季度表和年報(bào)表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒(méi)有實(shí)繳的,費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是填在季報(bào),還是填在這個(gè)年報(bào)呢?如果填季報(bào),就會(huì)造成要收稅。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
不行,填了就變成黃色得
對(duì),是的,在黃色那兒直接填上營(yíng)業(yè)利潤(rùn)就可以了。