同學(xué),你好 你是不是有以前年度損益調(diào)整??
資產(chǎn)負債表中未分配利潤期初+利潤表中凈利潤累計不等于負債表中的期末未分配利潤期末,差額在這里。是什么原因?
老師好,利潤表勾稽關(guān)系有2種 1是資產(chǎn)負債表 未分配利潤 期末—期初 =利潤表本年凈利潤 2 資產(chǎn)負債表 未分配利潤期初+利潤表本年凈利潤=資產(chǎn)負債表期末余額
資產(chǎn)負債表上未分配利潤年初余額+利潤表上凈利潤不等于資產(chǎn)負債表上未分配利潤期末余額
老師,我想確認一下,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系是利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)對吧? 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù) 如果匯算清繳是補交稅款就是 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)-補交的稅款=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)
資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初期末差額和利潤表的凈利潤對不上,是什么情況?
老師,我們補繳了2024年的收入,需要怎么做賬呢,匯算的時候需要怎么填?
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費,但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會認嗎?淘寶上的稅務(wù)申報收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級科目累計借方余額,和貸方余額,有差額,這個應(yīng)該怎么核對? 我理解的: 累計借方為:實際為員工支付的 累計貸方為:每個月計提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實物福利和現(xiàn)金福利都要交個稅嘛,怎么做比較適合呢?說實物福利要交個稅的,要是集體買的,這怎么交個稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會計分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
有的,是補交了以前年度的增值稅,但是相差金額和調(diào)整金額還是對不上
同學(xué),你好 一般是以前年度損益調(diào)整造成的 如果金額還對不上,你有分紅嗎?
老師,沒有分紅呢,企業(yè)是虧損的狀態(tài)。
同學(xué),你好 那你看一下明細,一筆一筆看
好的,那我檢查一下明細,謝謝老師
同學(xué),你好 不客氣,祝工作順利