你好 登錄個(gè)人所得稅APP,在首頁(yè)就能看到匯算,點(diǎn)擊進(jìn)去提交申報(bào)即可
全年個(gè)人所得稅均為零申報(bào),還要進(jìn)行
老師,匯算清繳是包括個(gè)人所得稅匯算清繳,和企業(yè)所得稅匯算清繳對(duì)嗎?個(gè)人所得稅匯算清繳可以自己在個(gè)人所得稅APP申報(bào),也可以由單位代扣代繳對(duì)嗎?
老師好,個(gè)人所得稅匯算清繳怎么申報(bào)
老師 我在個(gè)稅里面 看到這個(gè)員工匯算申報(bào)狀態(tài)查詢 顯示未申報(bào) 有什么影響沒
老師好,在個(gè)人所得稅匯算申報(bào)狀態(tài)查詢到未申報(bào),怎么進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳
老師,請(qǐng)問2025年的應(yīng)納稅所得額300萬以下是5%稅率,超過300萬的是指全部25%還是超出部分是25%的稅率呢?
老師您好,請(qǐng)問公司購(gòu)買了幾臺(tái)充電樁,提供充電服務(wù),公司外部車輛來充電后付費(fèi),需要發(fā)票,請(qǐng)問發(fā)票是開電費(fèi)還是什么其他的?謝謝
個(gè)人給我們公司做了一份可研性報(bào)告,45000元,是叫他個(gè)人去稅務(wù)大廳開票嗎?開什么發(fā)票?技術(shù)咨詢么?那45000的話我們要代扣代繳多少稅?
老師一般納稅人上個(gè)月開了專票,但是這個(gè)月要沖紅,但是稅已經(jīng)交了,請(qǐng)問下個(gè)月報(bào)這個(gè)月增值稅時(shí)怎么處理
企業(yè)之間無償借款,有沒有免征增值稅,免征企業(yè)所得稅的政策???
企業(yè)無償對(duì)外借款,增值稅視同利息收入,那企業(yè)所得稅也視同利息收入納稅嗎
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息、紅利等投資收益,免交企業(yè)所得稅。 這個(gè)投資有12個(gè)月以上的要求嗎
老師。外貿(mào)出口業(yè)務(wù),1、購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅入帳是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?2、報(bào)關(guān)當(dāng)月做借:應(yīng)收出口退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅款?3、征退稅率都是13,上面的借貸余額對(duì)沖不?還是不管?4、先收到外匯是做預(yù)收不確認(rèn)收入嗎?5、報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票只能普票或者轉(zhuǎn)票應(yīng)該轉(zhuǎn)出?外貿(mào)的購(gòu)進(jìn)費(fèi)用票不能抵扣是不是?
老師,匯算清繳后發(fā)現(xiàn)2024年多計(jì)提了5.1萬職工福利費(fèi),分錄為管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)5.1萬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 5.1萬借:應(yīng)付職工福利費(fèi):5.1萬 貸:應(yīng)付賬款:5.1萬 不想修改匯算清繳表,如何調(diào)整2025年的會(huì)計(jì)分錄呢
老師,有沒有公司數(shù)據(jù)分析的表格
單位的怎么申報(bào)
你是說經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅嗎
不是企業(yè)的
那意思是單位統(tǒng)一給員工申報(bào)嗎
對(duì)的,以前沒有單獨(dú)申報(bào)
在自然人電子稅務(wù)局去申報(bào)
直接提交嗎
你進(jìn)去看一下,核對(duì)一下數(shù),沒錯(cuò)就提交
點(diǎn)哪個(gè)菜單
你這個(gè)不是匯算,在網(wǎng)頁(yè)里面(自然人電子稅務(wù)局)