你好,做到其他應(yīng)付款就可以,只是從賬上過下,也內(nèi)賬
老師,我們公司是種植水果銷售,現(xiàn)在收到政府補(bǔ)貼15萬打到公戶,其中10萬是補(bǔ)貼給我公司的樹苗錢,5萬是補(bǔ)貼給村民土地補(bǔ)償,這兩筆分錄我可以這樣做嗎? 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼 其他應(yīng)付款-村民土地補(bǔ)償 借:其他應(yīng)付款-村民土地補(bǔ)償 貸:銀行存款
老師 ,我們廠里給了我們10萬的補(bǔ)貼 ,是裝修返點(diǎn) ,我們現(xiàn)在還不知道要不要給我們的客戶,客戶是按業(yè)績(jī)來拿這個(gè)補(bǔ)貼的,我現(xiàn)在在利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)外收入,做入了這個(gè)10萬 ,然后資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款 我也加了這個(gè)貸方10萬 對(duì)嗎
老師 我們廠里給我們補(bǔ)貼了一筆裝飾費(fèi)用10萬 ,我們要給客戶的 ,但是是按他完成的銷售比例來給,那我是不是應(yīng)該做借銀行存款10萬 貸其他應(yīng)付款10萬呢,如果后期要給客戶部分 ,他完成了百分之80 給8萬的話 ,是不是就是借其他應(yīng)付款8萬 營(yíng)業(yè)外收入2萬 貸銀行存款呢
老師您好,我們是一家旅游酒店,有一家旅行社跟我們酒店合作,他們給我們帶來了營(yíng)業(yè)收入100萬,但是要給他們反點(diǎn)百分之十,也就是十萬,這個(gè)十萬可以沖減我們的營(yíng)業(yè)收入嗎?
老師,我們廠里就是賣貨給我們的供應(yīng)商給了我們一萬裝修補(bǔ)貼,我們拿到錢是不是做在營(yíng)業(yè)外收入?然后這個(gè)錢我們后期按照分店的業(yè)績(jī),可能會(huì)按幾年給分店!那我其他應(yīng)付款要填一萬嗎?還是不填等例如明年要給這個(gè)分店了。我直接做在營(yíng)業(yè)外支出,和營(yíng)業(yè)外收入對(duì)應(yīng)?因?yàn)楹拓浛顩]關(guān)系
老師你好,開五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
匯算清繳招待費(fèi)只有結(jié)轉(zhuǎn)了才需要做調(diào)整吧
老師好,我們是房產(chǎn)公司,這個(gè)合同可以用嗎?
送鞋包給個(gè)人需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問一下 ,擔(dān)保費(fèi)用能不能進(jìn)做進(jìn)項(xiàng)抵扣
老師,我們是一般納稅人,電廠加工后廢棄的不要的樹枝碎末,我們免費(fèi)拉回來,請(qǐng)問成本怎么計(jì)量?還有我們?cè)黉N售的話是發(fā)票稅率及大類是多少?
企業(yè)所得稅匯算清繳,我調(diào)增的滯納金,要繳稅,然后去哪里繳納呀
分公司單獨(dú)核算,如果利潤(rùn)總額是虧損的,匯算清應(yīng)補(bǔ)退稅所得稅不用填吧,我試了一下如果填負(fù)數(shù),顯示退稅
老師,這個(gè)公司經(jīng)營(yíng)范圍包含:業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);會(huì)議及展覽服務(wù);幼兒園外托管服務(wù);中小學(xué)生校外托管服務(wù);教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng));攝影擴(kuò)印服務(wù);軟件開發(fā);廣告制作;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;文具用品零售;企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動(dòng);教育教學(xué)檢測(cè)和評(píng)價(jià)活動(dòng);招生輔助服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 老板您好,現(xiàn)在要開教育機(jī)構(gòu)培訓(xùn)費(fèi)開什么發(fā)票內(nèi)容
請(qǐng)問小規(guī)模公司注冊(cè)需要哪些材料
但是我們老板要我體現(xiàn) 他收到了這個(gè)錢 ,現(xiàn)在前任是例如3月 我們收到 ,營(yíng)業(yè)外收入是1萬 其他應(yīng)付款也是1萬 余額 ,對(duì)嗎
這樣不對(duì)的,要不做營(yíng)業(yè)外收入,之后沖減營(yíng)業(yè)外收入,做負(fù)數(shù)吧
前任的邏輯是 ,我們收到了做在營(yíng)業(yè)外收入 ,然后我們后期還是要給分店的,所有欠分店1萬,掛在了其他應(yīng)付款上了 ,我現(xiàn)在也沒法改 ,那如果這個(gè)月給分店了,那其他應(yīng)付款是0?其他科目還有改嗎
收到款做的什么分錄了
我們是沒分錄的 ,收到錢 ,他就填了銀行余額,那我們銀行是收到錢對(duì)吧 ,那他營(yíng)業(yè)外收入是1萬,我想就是借銀行 貸營(yíng)業(yè)外收入吧 ,那她其他應(yīng)付款分店 也寫了1萬 ,邏輯是能理解 就是這個(gè)1萬是掛著 我們要還對(duì)方的 ,但總覺得不是太對(duì)
你好,是的,要不貸方做營(yíng)業(yè)外收入要不做其他應(yīng)付款,兩個(gè)科目都做借貸不平衡了
那要改是怎么改啊 我有點(diǎn)搞不清了
做分錄 借:銀行存款 1萬 貸:營(yíng)業(yè)外收入/其他應(yīng)付款1萬 支付 貸:銀行存款 1萬 ? ?營(yíng)業(yè)外收入? -1萬 或者 借:其他應(yīng)付款1萬 貸:銀行存款? 1萬
那現(xiàn)在我們的報(bào)表是營(yíng)業(yè)外收入1萬 其他應(yīng)付款也是1萬 這是錯(cuò)的嗎
只能掛1個(gè),要不借貸方不平衡了