你好,借長期代餐費用貸銀行存款做這個就行。
老師,我想問下,我們公司租賃的廠房1600平,2020年辦公室?guī)к囬g發(fā)生裝修費360多萬,8月底裝修完畢,9月份投入使用,因為我到現(xiàn)在都沒付款對方,對方也就未給我司開具發(fā)票。我想問下我會計賬目上我能先把這360萬記入 借:長期待攤費用360 貸:應付賬款360 然后我從9月份開始按剩余租期每月攤銷了,我這樣做賬可以嗎?
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢
1、收到政府補貼的裝修款(補貼也還未收完,裝修發(fā)票23年還有,然后23年也還在付裝修款) 目前22年的賬是這樣做的,借:銀行存款,貸:其他應付款,然后收到裝修發(fā)票記:借:長期待攤費用,貸:應付賬款,付裝修費:借:應付賬款,貸:銀行存款,然后22年匯算清繳時這個長攤全部做了調增和政府補貼的都做了調減,22年卻沒有分攤長期待攤費用,請問下接下來的賬怎么做???裝修發(fā)票還沒來齊,22年和23年分別怎么攤銷? 2、另一家:還在裝修,已收到政府補的裝修款,但是已開銷售發(fā)票了,這個收裝修補貼和收到裝修發(fā)票怎么做賬?
老師 小企業(yè)會計準則,對于租賃的辦公室裝修已經(jīng)達到可使用的狀態(tài)了,但是還未收到對方開具的發(fā)票,在支付裝修款的時候做“借:其他應付款-某某 貸:銀行存款”這種要怎么做長期待攤費用呢?
一般人,小企業(yè)準則, 融資租賃租入固定資產(chǎn) 租賃期開始日, 借 “固定資產(chǎn) —— 融資租入固定資產(chǎn)”(租價+利息), 貸 “長期應付款 —— 應付融資租賃款”(租賃+利息)、 收到發(fā)票支付分錄 每期付租金時, 借 “長期應付款 —— 應付融資租賃款”,本金 財務費用-利息 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)” 貸 “銀行存款”。 繳納稅金賬務處理 增值稅根據(jù)進銷項差額, 借 “應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅)”,貸 “應交稅費 —— 未交增值稅”, 實際繳納時, 借 “應交稅費 —— 未交增值稅”, 貸 “銀行存款”。 請問這樣做對么? 付款時候沖長期應收款的本金,不是少沖了么,最后還有利息在長期應收款里面???
8月增值稅未申報,現(xiàn)在供應商發(fā)起紅字確認單,如果我現(xiàn)在確認,進項轉出算8月還是9月的?
老師,您好,這是一個不征稅的發(fā)票,這樣的發(fā)票,還是一個預付卡項目,能否作為成本票?謝謝
電子稅務局哪里設置法人開票三個月
老板轉過來的錢購買原材料,借銀行存款,貸其他應付款-李老板。有些原材料是老板自己直接付的款,這個分錄怎么做
老師好,以公司投資了一個公司,投資公司注冊資本變更了,被投資的公司需要做什么登記?
財務軟件是怎么下載安裝?有教程嗎
老師,請問公司買了臺跑步機放辦公室大家用,該怎么入賬呢?
老師臨時工工資費用怎么處理
老師,廠房改造固定資產(chǎn)完工后,每個月咋么攤銷分錄,需要增加卡片嘛?
包了一項工程,購買工地用的沙子,石灰,鋼筋等等自己買,買這些東西時怎么做賬,甲方給我工程款怎么做賬分錄分別怎么著
借長期待攤費用貸銀行存款。
但是這筆錢已經(jīng)在支付裝修款的時候用:貸:銀行存款了,現(xiàn)在再做銀行存款不就是重復了嗎?
23年11月已經(jīng)達到可以使用狀態(tài),但是24年2月收到的對方開具的裝修發(fā)票
你好,借長期待攤費用貸其他應付款。
那收到對方開具的裝修發(fā)票時候 直接就放攤銷發(fā)票憑證的后面嗎?
你好,需要紅沖之前的在做發(fā)票的。
就是紅沖 借:長期攤銷費用 貸:其他應付款 但是不沖減每月已攤銷的金額是吧老師?
彈弓和發(fā)票一樣的,可以不用充。
暫估和發(fā)票一樣的,可以不用充,如果不一樣的話,需要調整的。
那要是11月達到預定使用狀態(tài)時沒有做那筆暫估的話可以現(xiàn)在用收到的發(fā)票做 長期待攤費用不?還是說要補做11月的呀老師
可以的,可以補,你也可以從今年開始做。
那我就從今年2月收到裝修發(fā)票開始做吧老師,對了老師,因為已經(jīng)達到使用狀態(tài),那我可以從2月直接攤銷不
你好,完工次月開始分攤
那收到的發(fā)票和暫估的金額一致的 發(fā)票就直接附在暫估憑證的后面嗎老師?
不可以的,發(fā)票不能提前做。
好的老師 要是總工程款項是25萬,已經(jīng)支付了15萬,已經(jīng)開始攤銷15萬費用后,后面支付的尾款10萬和收到的發(fā)票是要怎么處理的
貸應付賬款,帶長期待攤費用,然后再做發(fā)票的。
借應付賬款,貸長期待攤費用,然后再做發(fā)票的做相反的就是。
就是先沖掉前面做的,再做全新的分錄是吧
是的對的是的對的是的對的。
那每月的攤銷額只要金額一致就不用沖抵從新做了吧
你好,可以只調整差額的。攤銷的,可以只調整差額。
你怎么方便怎么來吧,行吧,這個也沒有太多的規(guī)定。