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合作社從農(nóng)民手中收購農(nóng)產(chǎn)品開具收購發(fā)票,這部分銷售額在增值稅申報表中都需要調(diào)到哪些欄次呢?需要填到進(jìn)項(xiàng)嗎

2024-04-08 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-04-08 09:07

你好,這個不屬于銷售額的,你銷售出去正常交稅了嗎?

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快賬用戶9435 追問 2024-04-08 09:10

還沒交稅,還不知道表應(yīng)該怎么填呢老師

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齊紅老師 解答 2024-04-08 09:11

你好,你收購的是什么業(yè)務(wù)的?

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快賬用戶9435 追問 2024-04-08 09:16

收購蔬菜

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快賬用戶9435 追問 2024-04-08 09:16

還有糧食

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齊紅老師 解答 2024-04-08 09:17

糧食對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 蔬菜的,你銷售出去是免稅的,不允許抵扣。

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你好,這個不屬于銷售額的,你銷售出去正常交稅了嗎?
2024-04-08
你好,同學(xué)。 1.農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票 2.免的 3.如果是初加工免的 4.你是免稅,就不能抵扣了
2019-10-16
你好, 銷項(xiàng)稅額=680/(1%2B13%)13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=(60%2B15)*10% 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(178-4)/(1-10%)*10%%2B4*9% 應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-04-30
您好,同學(xué)請稍后,老師正在計(jì)算
2022-12-11
瘋狂打字中,馬上回答
2023-11-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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