你好!其他應(yīng)付款是欠誰(shuí)的? 資本公積可以分紅
請(qǐng)問(wèn), 我“其他應(yīng)付款”有多個(gè)明細(xì)科目,其中一個(gè)明細(xì)科目余額是借方余額。其他都是貸方余額。總科目也是貸方余額。這個(gè)借方余額的明細(xì)科目,在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),要填列在資產(chǎn)那邊嗎?
公司注銷實(shí)收資本股東投資款貸方有余額要如何處理?其他應(yīng)付應(yīng)收資產(chǎn)科目已經(jīng)沖平了
老師 公司要清算注銷,其他應(yīng)付款貸方有余額 怎么處理好呢
老師,請(qǐng)問(wèn)實(shí)收資本A公司貸方1620萬(wàn),B公司貸方180萬(wàn),盈余公積貸方170萬(wàn),利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸方600萬(wàn),其他應(yīng)收款A(yù)公司借方2570萬(wàn),公司注銷后只有這4個(gè)科目有余額,如何做賬讓科目余額為0
公司要注銷,資本公積有貸方余額60000, 其他應(yīng)付款貸方余額24961.77 怎樣處理這兩個(gè)科目
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
其他應(yīng)付款是欠法人的
你好!法人也是股東之一吧
是的,股東之一
你好!一般這種是可以的。不用結(jié)清
前提是企業(yè)虧損的情況
是可以有余額的是嗎,注銷時(shí)不用管它嗎
你好!是的。如果企業(yè)虧損的話可以這樣
好的,謝謝老師,企業(yè)是虧損的
你好!不用客氣的了