您好,相同的賬目的數(shù)相加在一起即可。
老師,您好,我們是工程公司,現(xiàn)在甲方的打款已經(jīng)回到公司帳戶(hù)了,現(xiàn)在要分配給分包,還有我們自己的利潤(rùn),我想貸其他應(yīng)付款表示總的欠款數(shù),轉(zhuǎn)賬一筆借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,但是初始的借方應(yīng)該怎么記呢。
想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司幫a企業(yè)貸了款,a企業(yè)每個(gè)月給我們打錢(qián),利息呢也從我們的銀行賬戶(hù)扣,但是我們是按季給他開(kāi)票,如果按正常做 收到a公司錢(qián)借銀行存款貸其他應(yīng)收款a 每月扣利息借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款 開(kāi)票的時(shí)候借其他應(yīng)收款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 稅金 這樣子做的話(huà)每個(gè)月財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)掛帳
老師下午好!我的一個(gè)公司開(kāi)了2個(gè)賬戶(hù),一個(gè)建行,一個(gè)中行,我記賬都是分開(kāi)記的,算是2套賬,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表都是合并一塊報(bào)的,這樣行嗎
老師好!我公司有2個(gè)銀行賬戶(hù),24年以前都是按2套賬做的,今年想和并一塊怎么做,我是手工賬。一個(gè)建行,一個(gè)中行,想把中行的賬合并了,中行賬有銀行余額,未分配利潤(rùn)余額,怎么合并
老師!我一個(gè)公司2個(gè)賬戶(hù),一個(gè)中行,一個(gè)建行,原來(lái)都是分開(kāi)做賬,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是合并一塊的,現(xiàn)在想把這2個(gè)賬套合并一塊,現(xiàn)在問(wèn)題是中行未分配利潤(rùn)、銀行存款、短期借款都有余額,不想要中行這個(gè)賬套了。是手工賬
甲公司一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備的賬面原值為100萬(wàn)元,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用雙倍余額遞減法按年計(jì)提折舊。該設(shè)備在使用3年6個(gè)月后提前報(bào)廢,累計(jì)折舊82.55萬(wàn)元,報(bào)廢時(shí)發(fā)生清理費(fèi)用1萬(wàn)元,取得殘值收入2.5萬(wàn)元。不考慮其他因素,該設(shè)備報(bào)廢時(shí)對(duì)甲公司當(dāng)期稅前利潤(rùn)的影響為-15.95萬(wàn)元,老師,請(qǐng)幫我寫(xiě)一下分錄
別人找我采購(gòu),我開(kāi)發(fā)票給別人169000,稅點(diǎn)13%。我采購(gòu)成本是132583含稅,其中技術(shù)服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)。這筆業(yè)務(wù)我要交哪些稅?分別多少?
老師好,長(zhǎng)期股權(quán)投資加在哪個(gè)科目下面,
以前應(yīng)收賬款因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題收不回來(lái)了,走了中信保賠付了,可以做視同收匯嗎?
總成本是132583元不含稅價(jià)格。含稅成本的話(huà)是10個(gè)點(diǎn)要開(kāi)13個(gè)點(diǎn),其中1萬(wàn)是技術(shù)服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)。發(fā)票要開(kāi)169000含稅價(jià)格。所有稅要多少錢(qián)?
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司,但是名下沒(méi)有貨車(chē),用的貨車(chē)是別人公司名下的,然后在石場(chǎng)拉礦石開(kāi)發(fā)票出去,開(kāi)出運(yùn)輸發(fā)票,這個(gè)賬戶(hù)怎么處理?
老師,您好!請(qǐng)教 請(qǐng)問(wèn)給全廠職工發(fā)放 端午節(jié)福利收到的專(zhuān)用發(fā)票是不能抵扣嗎?公錄這樣對(duì)嗎? 借: 管理費(fèi)用-員工福利 貸: 應(yīng)付職工薪酬 借: 應(yīng)付職工薪酬 貸: 銀行存款 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,內(nèi)賬,給工人交養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),費(fèi)用一人一半,做會(huì)計(jì)分錄我要咋做,麻煩老師說(shuō)下,謝謝!
有沒(méi)有適合寫(xiě)關(guān)于管理會(huì)計(jì)調(diào)研報(bào)告,用來(lái)分析其管理會(huì)計(jì)實(shí)踐的企業(yè)啊,求老師推薦推薦
老師,這道題的答案為什么是d,,第五年年初就是第四年年末第四年年末再折現(xiàn)到零時(shí)間點(diǎn)不是還有四年嗎?
還用做憑證調(diào)嗎?帳今年直接調(diào)了記一塊就行對(duì)嗎?那中行帳戶(hù)未分配利潤(rùn)余額不平呀,始終帶著嗎
你好,余額不平指的是?
老師!現(xiàn)在是建行賬套未分配利潤(rùn)借方10萬(wàn),中行帳套未分配利潤(rùn)借方20萬(wàn),我想把中行帳套調(diào)平,以后中行帳套不記了,怎么調(diào)?
您好,你中行的不入賬了,就把中行的轉(zhuǎn)到建行的賬套就好啦,相同科目相加,沒(méi)有的科目就增加即可
我今年就把中行23年余額都加到建行帳套上去就行,也不用做憑證對(duì)嗎?也就是說(shuō)中行帳套就截止23年底,余額也是截止23年底的,24年建行帳套期初數(shù)就含著中行23年余額對(duì)嗎
?您好,不做分錄,怎么加得上去呢?除非另立新的賬套,合并兩個(gè)賬套。
怎么做分錄調(diào)?麻煩老師說(shuō)下,中行帳套銀行存款,未分配利潤(rùn),短期借款,其他應(yīng)收款都有余額
你好,資產(chǎn)總額=負(fù)債%2B所有者權(quán)益 根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表左邊=右邊的邏輯,編寫(xiě)分錄。
麻煩老師給說(shuō)下,不會(huì)做分錄
比如,借:銀行存款等資產(chǎn)類(lèi)科目 貸:未分配利潤(rùn),短期借款等
老師早上好!不明白你說(shuō)的。我能直接23年12月份結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)憑證分著記的,帳上總帳我直接合并一塊,今年就直接記一起了,不分了
您好,這樣也可以,達(dá)到目的就行
查賬不會(huì)罰款吧
您好,這個(gè)不會(huì)的呢。
好的,謝謝老師了。另外我從建行往中行轉(zhuǎn)款,明細(xì)帳是分開(kāi)記賬,是不是光在建行做憑證。借銀行存款一中行,貸銀行存款一建行,兩邊記賬就可以。
您好。是的,一個(gè)賬套的情況下,記一筆即可。
老師!那總賬中行,建行也分開(kāi)記嗎
您好,在那個(gè)銀行賬號(hào)發(fā)生業(yè)務(wù),就在哪里記賬。 比如建行支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款-建行