哦,你還是正常暫估成本的。
1.你好,在報企業(yè)所得稅的時候增加成本,這樣可以嗎, 2.我們這邊是監(jiān)理公司,只有過年過節(jié)利潤高,但整體利潤是負(fù)數(shù),平時季報企業(yè)所得稅的時候可以增加成本嗎,到年終時候和財務(wù)報表保持一致,謝這樣可以嗎?3.我們這邊是報年終報財務(wù)報表,
老師,你好,我們是監(jiān)理服務(wù)公司,過節(jié)收入高,,以前企業(yè)所得稅季度申報都是估算成本,到年底和財務(wù)報表保持一致,現(xiàn)在新版稅務(wù)局財務(wù)報表年報變成季報,我這邊應(yīng)該怎么辦
發(fā)現(xiàn)23年一季度財務(wù)報表沒申報,于是想補申報。在財務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財務(wù)報表,填寫利潤表數(shù)據(jù)時,提示利潤總額和申報的一季度所得稅不一致,財務(wù)軟件里利潤表的利潤總額是正數(shù),但是申報的一季度所得稅,利潤總額是負(fù)數(shù),問題1:這個是不是只能是期間費用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財務(wù)報表和所得稅報表該對應(yīng)上的數(shù)能對上和財務(wù)軟件里該對應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對上,但三季度和四季度對不上,其中對不上的項目有營業(yè)成本、研發(fā)費用(研發(fā)費用在管理費用下,管理費用都能對上,所以問題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費用對應(yīng)不一致情況)。 這種情況該怎么辦才好,問題③我現(xiàn)在補申報23年1季度財務(wù)報表,這個利潤表,我是要在管理費用那里,增加一些,直到跟一季度所得稅利潤總額數(shù)保持一致(負(fù)數(shù)狀態(tài))嗎
發(fā)現(xiàn)23年一季度財務(wù)報表沒申報,于是想補申報。在財務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財務(wù)報表,填寫利潤表數(shù)據(jù)時,提示利潤總額和申報的一季度所得稅不一致,財務(wù)軟件里利潤表的利潤總額是正數(shù),但是申報的一季度所得稅,利潤總額是負(fù)數(shù),問題1:這個是不是只能是報所得稅時管理費用那里多算了,因為我看到所得稅成本收入和財務(wù)軟件里的的一致。還發(fā)現(xiàn)稅局里二季度財務(wù)報表、所得稅報表能對上財務(wù)軟件里的數(shù)據(jù),但三季度和四季度這三者對不上,其中對不上的項目有營業(yè)成本、研發(fā)費用(研發(fā)費用在管理費用下,管理費用都能對上)問題②我現(xiàn)在補申報23年1季度利潤表,是要在管理費用那里,增加數(shù)額,直到跟一季度所得稅利潤總額數(shù)保持一致嗎
殘疾人安置增值稅即征即退(退稅限額:天津市最低工資的4倍(2320*4=9280)),公司10個殘疾人是退稅限額*10個人嗎?
可變現(xiàn)凈值公式里的可變現(xiàn)凈值=可估計售價-費用及相關(guān)稅費,售價是否含稅,稅費包含增值稅嗎
老師請問一下,企業(yè)所得稅年報,工資薪金這張表,給職工交的保險費是不是填在社會保障性支出這欄
用電子稅務(wù)局和中國電子口岸是不是都可以辦理生產(chǎn)企業(yè)出口退免稅,哪個操作簡單,具體操作流程是
老師,這是出納招聘信息的其中一條,發(fā)票的回收,稽核,繳銷是怎么意思呢?我沒有出納工作經(jīng)驗,現(xiàn)在要跨行做出納,招聘信息里這條不太明白,麻煩解答一下
我不想成為一般納稅人,現(xiàn)在2024年到現(xiàn)在開了314萬了,是不是差不多到500萬的時候,不開票先,斷兩個月不開票就行,那就不算超過500萬是嗎
B.2024年7月1日之后發(fā)生的未屆出資期限的股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為,股東轉(zhuǎn)讓已認(rèn)繳出資但未屆出資期限的股權(quán)的,由受讓人承擔(dān)繳納出資義務(wù);受讓人未按期足額繳納出資的,轉(zhuǎn)讓人對受讓人未按期繳納的出資承擔(dān)補充責(zé)任?對嗎???
請教A購買B公司的股權(quán),A公司賬務(wù)處理,希望能具體到借貸科目: A當(dāng)時花了200萬元買100萬股,其中股本是100萬元,70萬元是買B公司不良資產(chǎn)(后期收回會慢慢退還投資者),30萬元是購買8公司的資本公積。B 公司有很多個投資者,占股最高的持有20%。
老師,公司為員工買菜,員工自己做飯,請問菜款計入什么科目?
我們公司2019年辦理了對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時已辦好,現(xiàn)在準(zhǔn)備出口蔬菜雞蛋,接下來還需要怎么操作
那財務(wù)報表不是要改嗎
你好,你暫估的成本在營業(yè)成本里面填寫呀。
之前都是直接申報季度企業(yè)所得稅增加成本,現(xiàn)在季報財務(wù)報表又要重新做財務(wù)報表嗎
你好,那你賬上不做,你直接在所得稅申報表里面增加,是這個意思嗎?
那你現(xiàn)在不是需要申報季度了,你一致起來不行嗎?做不到還是怎么了?
我是怕不可以
平時沒發(fā)票暫估可以的。
之前是帳上不增加,現(xiàn)在是直接在賬上增加是做分錄還是直接增加
你好,你第一季度增加的話,你就在第一季度里面做 補之前的賬務(wù)處理
借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,其他應(yīng)付款嗎
或者管理費用貸應(yīng)付賬款
你好可以可以這么做的
那我可不可以不做到真實業(yè)務(wù)里,另做一份報表
內(nèi)帳就是不需要做的
我是外賬
那你申報的時候根據(jù)哪一個來你賬上做哪一個吧
嗯嗯,到后期有成本在把它沖掉
嗯,是的對的,是這么做的
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快