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發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒申報(bào),于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表,填寫利潤(rùn)表數(shù)據(jù)時(shí),提示利潤(rùn)總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致,財(cái)務(wù)軟件里利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是正數(shù),但是申報(bào)的一季度所得稅,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),問(wèn)題1:這個(gè)是不是只能是期間費(fèi)用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表該對(duì)應(yīng)上的數(shù)能對(duì)上和財(cái)務(wù)軟件里該對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對(duì)上,但三季度和四季度對(duì)不上,其中對(duì)不上的項(xiàng)目有營(yíng)業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用(研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下,管理費(fèi)用都能對(duì)上,所以問(wèn)題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況)。 這種情況該怎么辦才好,問(wèn)題③我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)利潤(rùn)表,我是要在管理費(fèi)用那里,增加一些,直到跟一季度所得稅利潤(rùn)總額數(shù)保持一致(負(fù)數(shù)狀態(tài))嗎

2025-04-10 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-10 11:43

問(wèn)題 1 利潤(rùn)總額不一致原因復(fù)雜,可能是稅會(huì)差異(包括永久性和暫時(shí)性差異),也可能有會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等調(diào)整事項(xiàng),并非一定是期間費(fèi)用多填。 問(wèn)題 2 不能忽略研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況,因其可能涉及稅收優(yōu)惠,影響應(yīng)納稅所得額計(jì)算和稅務(wù)合規(guī)。 問(wèn)題 3 不應(yīng)隨意在管理費(fèi)用增加數(shù)據(jù)使利潤(rùn)表與所得稅利潤(rùn)總額一致,而應(yīng)先核對(duì)會(huì)計(jì)賬目,檢查數(shù)據(jù)計(jì)算和分錄等是否正確,再核查所得稅申報(bào)的納稅調(diào)整事項(xiàng),找出差異原因進(jìn)行調(diào)整。

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快賬用戶4406 追問(wèn) 2025-04-10 11:49

我覺得利潤(rùn)總額不一致原因就是為了一季度交不到企業(yè)所得稅,因?yàn)楹罄m(xù)三個(gè)季度都是虧損狀態(tài),只有1季度不做出調(diào)整是盈利狀態(tài)。我看了所得稅申報(bào)表成本和財(cái)務(wù)軟件里的成本一致,那唯一導(dǎo)致所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額變成負(fù)數(shù)的就是期間費(fèi)用了,

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齊紅老師 解答 2025-04-10 11:52

同學(xué)你好 可以這樣理解

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快賬用戶4406 追問(wèn) 2025-04-10 11:55

我看到23年稅局年報(bào)利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)軟件里的12月財(cái)利潤(rùn)表和所得稅匯算清繳一致。。是不是要不 不補(bǔ)申報(bào)一季度財(cái)務(wù)報(bào)表,要不 只能在期間費(fèi)用那兒增加數(shù)額,哪個(gè)更好呀老師

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齊紅老師 解答 2025-04-10 11:59

同學(xué)你好 補(bǔ)申報(bào)就可以了哦

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快賬用戶4406 追問(wèn) 2025-04-10 12:01

三四季度所得稅申報(bào)的成本和財(cái)務(wù)軟件里利潤(rùn)表的成本不一致。1季度所得稅的成本和財(cái)務(wù)軟件利潤(rùn)表里的一致,我補(bǔ)申報(bào)1季度利潤(rùn)表,是不是最好增加成本而不是期間費(fèi)用啊。因?yàn)槎惥掷锢麧?rùn)表的期間費(fèi)用2-4季度和財(cái)務(wù)軟件都一致

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齊紅老師 解答 2025-04-10 12:05

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣

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問(wèn)題 1 利潤(rùn)總額不一致原因復(fù)雜,可能是稅會(huì)差異(包括永久性和暫時(shí)性差異),也可能有會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等調(diào)整事項(xiàng),并非一定是期間費(fèi)用多填。 問(wèn)題 2 不能忽略研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況,因其可能涉及稅收優(yōu)惠,影響應(yīng)納稅所得額計(jì)算和稅務(wù)合規(guī)。 問(wèn)題 3 不應(yīng)隨意在管理費(fèi)用增加數(shù)據(jù)使利潤(rùn)表與所得稅利潤(rùn)總額一致,而應(yīng)先核對(duì)會(huì)計(jì)賬目,檢查數(shù)據(jù)計(jì)算和分錄等是否正確,再核查所得稅申報(bào)的納稅調(diào)整事項(xiàng),找出差異原因進(jìn)行調(diào)整。
2025-04-10
問(wèn)題 1 利潤(rùn)總額不一致不一定是管理費(fèi)用多算,還可能是會(huì)計(jì)與稅收政策差異,如費(fèi)用扣除限額、稅收優(yōu)惠政策等導(dǎo)致。 問(wèn)題 2 不應(yīng)直接在管理費(fèi)用增加數(shù)額使利潤(rùn)表與所得稅利潤(rùn)總額一致。應(yīng)查明差異原因,若是納稅調(diào)整事項(xiàng),無(wú)需調(diào)整財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù),在匯算清繳時(shí)調(diào)整;若是財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)有誤,則需在軟件中更正并重新生成報(bào)表。對(duì)于其他季度數(shù)據(jù)對(duì)不上的情況,也按此方法處理。
2025-04-10
你好按理是可以的.24年匯算清繳納稅調(diào)增30
2025-05-07
第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里面,這個(gè)本年累計(jì)的利潤(rùn)總額包含第一季度嗎?是不是這個(gè)原因?
2025-04-16
你好!嚴(yán)格來(lái)說(shuō)你應(yīng)該去修改上個(gè)季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),重新申報(bào)上個(gè)月的
2020-10-23
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