對,沒問題,做了匯算清繳就可以彌補虧損
如果匯算清繳前是虧損,匯算清繳調整后是盈利,補繳稅款,那么第二年一季度計算所得稅預交時就不用彌補上年會計利潤的虧損了吧?
以前年度都是虧損的,還沒有做匯算清繳,23年第一季度盈利了,是不是不能彌補以前年度虧損,只能交稅
你好老師,想咨詢下就是比如今年第二季度盈利了,但是以前年度去年虧損挺多,這樣的話季報所得稅可以彌補以前虧損額不用交稅嗎,還是只能到24年年度匯算清繳時才能彌補
你好老師,想咨詢下就是比如今年第二季度盈利了,但是以前年度去年虧損挺多,這樣的話季報所得稅可以彌補以前虧損額不用交稅嗎,還是只能到24年年度匯算清繳時才能彌補
老師如果24年一季度有盈利的話必須把23年匯算清繳了,就能彌補之前的虧損是吧
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產品分配率 上月材料余額+本月領料額-本月完工額=月末在產品額 在產品分配率=月末在產品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
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老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費用票做每筆費用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費用的時候正常6個點來抵稅額
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