比如你發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,或者退貨了就要紅沖了
老師好,請(qǐng)問(wèn),公司小規(guī)模季報(bào),某一季度增值稅為負(fù)數(shù),因?yàn)殚_(kāi)了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負(fù)數(shù)稅額,該季度只開(kāi)了普票,就算沒(méi)有開(kāi)負(fù)紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬(wàn)的,免征增值稅。那么請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況下,還需要將該季度的 負(fù)數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎,如果需要,請(qǐng)問(wèn)分錄是什么呢
老師你好,我想問(wèn)下未票收入是什么意思?什么情況會(huì)做未票收入?一般納稅人前期做了未票收入,后期可以把未票收入沖回嗎?沖回的話怎么報(bào)稅呢?
老師您好。什么情況下發(fā)票和實(shí)際有差額需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支,什么情況下發(fā)票不需要做營(yíng)業(yè)外收入 直接按流水金額做賬?
老師,長(zhǎng)投在哪種情況下是沖減資本公積,哪種又是做在營(yíng)業(yè)外收入呢,又迷糊了?這個(gè)30%,是非控制噠,那就應(yīng)該用權(quán)益法,那為什么不是用營(yíng)業(yè)外收入呢
請(qǐng)教老師:收到稅費(fèi)退回,什么情況下可以確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入,什么情況下是沖之前的計(jì)提呢?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬(wàn)的稅,算問(wèn)題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營(yíng)業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
就比如說(shuō)我們開(kāi)給對(duì)方5萬(wàn)美金發(fā)票 后續(xù)因?yàn)槲覀兊脑蛟斐闪素浳锏膿p壞 對(duì)方要少付給我們 那這種情況呢?
一般不會(huì)有營(yíng)業(yè)外收入
說(shuō)錯(cuò)了 營(yíng)業(yè)外支出。。
那大概率就是別人付錢付少了一點(diǎn),就入這里了