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老師,小規(guī)模納稅人30萬內(nèi)免增值稅,每月計(jì)提了增值稅和附加稅,季末不需要交稅時(shí)沖回,借應(yīng)交稅費(fèi),貸方應(yīng)記什么科目?

2024-04-07 17:42
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-07 17:44

借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 貸營業(yè)外收入, 不需要交稅的做這個(gè)。 附加稅的不要做。

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借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 貸營業(yè)外收入, 不需要交稅的做這個(gè)。 附加稅的不要做。
2024-04-07
你好 借應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入?
2020-12-21
同學(xué),你好 季度再計(jì)提附加稅
2024-04-09
如果小規(guī)模納稅人季度銷售額超過?30?萬需繳納增值稅,通常需要進(jìn)行以下賬務(wù)處理: 確認(rèn)增值稅: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?—?應(yīng)交增值稅 計(jì)提附加稅: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?—?應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?—?應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?—?應(yīng)交地方教育附加 對(duì)于小規(guī)模納稅人,一般不需要做?“借應(yīng)交稅費(fèi)?—?應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)?—?未交增值稅”?這個(gè)分錄。因?yàn)樾∫?guī)模納稅人的增值稅核算相對(duì)簡(jiǎn)單,在實(shí)際繳納增值稅時(shí),直接借記?“應(yīng)交稅費(fèi)?—?應(yīng)交增值稅”,貸記?“銀行存款”?即可。
2024-09-04
您好 不需要結(jié)轉(zhuǎn) 次月繳納后直接寫繳納的分錄
2020-10-21
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