 
                            你好 借應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入?
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時(shí)、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅人季度30萬免增值稅滿足條件。銷售商品時(shí),借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ,貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅期末如何處理需要轉(zhuǎn)到什么科目里去嗎?
小規(guī)模季度銷售額不超過45萬免征增值稅,免征的增值稅需要做賬處理。借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅免征增值稅的賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益—補(bǔ)貼收入
小規(guī)模減按1 普票 季度未超過30萬 銷售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(1%的稅) 未達(dá)到季度30萬,免稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 老師幫忙看看 這樣做對(duì)嗎
國家政策季度30萬以內(nèi)免征增值稅,小規(guī)模納稅人:銷售時(shí):借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 季度30萬以內(nèi)免增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:營業(yè)外收入-減免稅款 老師幫忙看看這么做分錄對(duì)嗎?不對(duì)的話怎么改正?
 
                那個(gè)稅局里面的開票額度是含稅的還是不含稅的?
計(jì)提當(dāng)月費(fèi)用,掛往來,下月支付,報(bào)銷附在當(dāng)月還是下個(gè)月
老師,我們公司前股東給他結(jié)算提成,五萬多,這是按分紅20%交稅還是按30%交啊
對(duì)方給我們返回的返利怎么做賬,例如我們采購10萬的貨,對(duì)方給我們2000的返利,這個(gè)返利可能推遲在幾個(gè)月后給,我怎么做賬
老師,激活一般戶需要轉(zhuǎn)進(jìn)去10元,可以從個(gè)人卡轉(zhuǎn)進(jìn)去嗎?需要備注什么呢
老師公司是不是都得填報(bào)受益信息
受益人要變更怎么變更
老師好!咨詢費(fèi)的專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,我們是貿(mào)易公司,幫人家弄道閘,包工包料,圖中的安裝費(fèi)我能開成勞務(wù)費(fèi)嗎?我們是小規(guī)模納稅人
老師,請(qǐng)問一下二手車公司按照0.5%去申報(bào)增值稅需要去稅局備案后才能申報(bào)0.5%嘛?

