借其他應(yīng)付款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),是根據(jù)銀行回單就可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)里面嗎?需要發(fā)票什么的嗎?我們公司有個(gè)銀行保理賬戶,當(dāng)時(shí)發(fā)生手續(xù)費(fèi)時(shí)根據(jù)銀行回單已經(jīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,后期手續(xù)費(fèi)銀行給開了增值稅專用發(fā)票,該如何記賬啊
老師,之前每個(gè)月拿到手續(xù)費(fèi)銀行回單時(shí),我入賬,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),現(xiàn)在從銀行開具了手續(xù)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬
銀行手續(xù)費(fèi)做帳問題,前期銀行手續(xù)費(fèi)用銀行回單入的費(fèi)用,后期收到銀行開具的手續(xù)費(fèi)發(fā)票要如何做帳
企業(yè)的網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)及網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)等回單,每個(gè)月都按時(shí)做了財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) ,年底銀行把這些手續(xù)費(fèi)等發(fā)票開出來了,現(xiàn)怎么入賬呢,當(dāng)時(shí)用銀行回單已經(jīng)入賬了啊
老師,你好,現(xiàn)在收到銀行開來的手續(xù)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該怎樣做賬呢?之前的手續(xù)費(fèi)已經(jīng)用銀行回單做過賬了。
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
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