可以的,可以這么做的。
老師 員工聚餐做賬分錄是:借:管理費(fèi)用-職工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款
老師您好!公司為員工支付的工傷醫(yī)藥費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?計(jì)入職工福利費(fèi)嗎? 借:管理費(fèi)用——職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款
老師,福利費(fèi),這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)
發(fā)的年終獎,是否可以記賬 計(jì)提時(shí), 借:管理費(fèi)用-職工薪酬-福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 發(fā)放時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款 這樣?
提問:老師,付員工福利費(fèi)(生日會的費(fèi)用)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:銀行存款;還是要借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬;貸:銀行存款呢?
老師,中級會計(jì),長期股權(quán)投資這章,權(quán)益法轉(zhuǎn)綜股,小尾巴是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,怎么做分錄
老師,您好!請教您 請問企業(yè)在分配人工和制造費(fèi)用到完工產(chǎn)成品中用什么方法分配呢?能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
我們公司開具了這個發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬?
老師,工程公司的項(xiàng)目完結(jié)了,工程發(fā)票全部開完了,但是還有部分人工未從工程施工成本結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本,這個是什么情況呢?怎么平賬呢?
老師,如何退出登錄會計(jì)學(xué)堂
計(jì)算城建教育費(fèi)附加,計(jì)稅依據(jù)里的30是哪個
這種發(fā)票需要入賬嗎?老師
老師,去年的車貸還給車貸公司,直接做的借應(yīng)付賬款貸銀存,付的錢里面有本金和利息,所以在今年做利息那部分,借利潤分配未分配貸應(yīng)付賬款,行不行?然后更正申報(bào)表
請問老師,針式打印機(jī)怎么設(shè)置成三等分
集團(tuán)付所有子公司人員工作服20萬,如何做賬?
老師,你幫我看一下我這個一步分錄,對不對
無票收入這個免增值稅的嗎?
如果不免的話,還需要繳納一個增值稅的。
我這個是內(nèi)賬,也不用交稅
可以的,可以這么做。