專票是必須繳增值稅的。專加普票大于30萬,全部要繳稅。
公司是小規(guī)模納稅人,本季度只開具5%征收率普通發(fā)票,季度收入未超過30萬元,怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表?
請問小規(guī)模公司季度自開5%稅率增值稅專用發(fā)票45萬元,開具的3%稅率普通發(fā)票5萬元,5萬元還能享受免稅政策嗎,還是按總收入50萬超過30了要全部繳納增值稅。
我公司是小規(guī)模納稅人,按季度納稅,第三季度里開了5萬普票,12萬專票,請問我開的5萬普票能享受增值稅的減免嗎?
老師,請問小規(guī)模納稅人開具5%不動(dòng)產(chǎn)租賃普通發(fā)票,享受一季度不超45萬免增值稅的政策嗎
小規(guī)模納稅人按5%的征收率開具的發(fā)票免征增值稅嗎?季度收入未達(dá)到45萬元
個(gè)人出租小轎車一個(gè)月3萬到稅務(wù)局代開發(fā)票交啥稅?
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個(gè)四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
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