您好,是多少稅率,自己手動(dòng)填寫上去即可。
老師,上個(gè)月小規(guī)模變一般納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表才可以申報(bào)一般納稅人增值稅,7月份開了一張專票,8月紅沖了,只開了一張,現(xiàn)在什么小規(guī)模增值稅申報(bào)表是零申報(bào)嗎?稅款所屬期7月1到31
老師,小規(guī)模納稅人在7月開了一張專票,8月紅沖了,沒(méi)有在開票,8?從小規(guī)模變成了一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月報(bào)8月份得一般納稅人增值稅申報(bào)表怎么填呢?系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)
我6月份開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅申報(bào)表里面怎么填寫?系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)
上個(gè)月申報(bào)的未開具發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),填在哪里?填負(fù)數(shù)金額還是?怎么填報(bào),增值稅一般納稅人,
老師,我們是一般納稅人,今天在申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)了以上數(shù)據(jù),上月(一月)我們沒(méi)有開票,這月申報(bào),我要把以上數(shù)據(jù)刪除,還是系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)不管他。
就是我是收票方 現(xiàn)在對(duì)方要給我們開票部分紅沖 需要我這里發(fā)起什么流程嗎
老師 這道題算平均資本成本率為什么不扣掉長(zhǎng)期借款的所得稅 不應(yīng)該是 5.6%*(1-25%)嗎
餐飲分公司,可以只注銷分公司嗎,分公司的存貨等可以調(diào)給總公司嗎?
A公司賣車,委托我辦理賣車事宜,最終賣車給B公司,錢款打給我賬戶,并沒(méi)有進(jìn)入A公司賬戶。 請(qǐng)問(wèn)這種情況對(duì)A公司跟我有什么影響,會(huì)造成偷稅漏稅等犯法行為?怎么解決?
社?;鶖?shù)變了要自己去更正已申報(bào)工資嗎?
老師,給對(duì)方公司 公戶賬戶打款,是打開戶許可證上面的賬戶號(hào)碼,還是打單位結(jié)算卡上面號(hào)碼
老師你好,如果4月份有個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)以為無(wú)法取得發(fā)票,7月份又取得了這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務(wù)登記操作步驟
項(xiàng)目支出建設(shè)廠房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個(gè)子公司合并 合并時(shí)被合并方例如賬面有: 無(wú)形資產(chǎn)20萬(wàn) 這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)是商標(biāo)合并時(shí)需要交增值稅嗎
按1%稅率開了2022年小規(guī)模期間的票,已經(jīng)更正過(guò)當(dāng)年的報(bào)表了,我這個(gè)月申報(bào)該手動(dòng)填到那個(gè)欄次?
您好,填寫到3%的欄目的呢、
是不是在3%欄目的未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)?因?yàn)槠渌麢诖味际亲詣?dòng)帶的不能手填
按1%稅率開了2022年小規(guī)模期間的票,是作廢之前的發(fā)票了,重新開具。還是以前沒(méi)開發(fā)票,但是申報(bào)了稅額?
之前是以13%稅額開過(guò)發(fā)票,但是稅務(wù)局比對(duì)出來(lái)是小規(guī)模期間的收入,讓重新以1%開了發(fā)票補(bǔ)繳了稅,因?yàn)樯蟼€(gè)月到月底了只開了,沒(méi)來(lái)得及紅沖當(dāng)時(shí)13%的票了,這個(gè)月紅沖
您好。這種情況需要到前臺(tái)去申報(bào)了。因?yàn)槟闫渌崭褚蔡顚懖涣??;蛘吣憧聪码娮佣悇?wù)局 的在線客服,看能不能幫你填得到、