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紅沖去年的計(jì)提房租,是借,制造費(fèi)用6000貸應(yīng)付賬款-暫估,還是借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款-暫估

2024-04-06 11:03
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-06 11:03

您好 請(qǐng)問制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 生產(chǎn)成本已經(jīng)產(chǎn)品完工入庫結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品對(duì)外出售結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了嗎

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快賬用戶4977 追問 2024-04-06 11:04

是的,當(dāng)期就結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2024-04-06 11:05

那請(qǐng)問單位用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶4977 追問 2024-04-06 11:06

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-04-06 11:11

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整科目 直接寫分錄 借:利潤分配-未分配利潤 借方負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估? 貸方負(fù)數(shù)

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您好 請(qǐng)問制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 生產(chǎn)成本已經(jīng)產(chǎn)品完工入庫結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品對(duì)外出售結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了嗎
2024-04-06
同學(xué)你好,這個(gè)可以的
2022-01-04
對(duì)的,沒錯(cuò)的,就是這么做的
2023-12-13
你好,這個(gè) 是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中,是不在利潤表體現(xiàn)的
2023-03-26
你好,是的,就是這樣子做。
2025-04-11
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