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老師,如果沖銷去年暫估的話,是這樣做賬嗎:借應(yīng)付賬款-暫估,貸以前年度損益調(diào)整。再把今年的發(fā)票入賬:借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款-xx公司

2023-12-13 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-13 14:08

對的,沒錯的,就是這么做的

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快賬用戶9840 追問 2023-12-13 14:48

哦哦,我們的工程已經(jīng)開出去了發(fā)票,實際才剛剛發(fā)生成本,這個成本可以暫估幾百萬嗎,明年匯算清繳之前再把發(fā)票補上

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齊紅老師 解答 2023-12-13 14:48

可以呀,這個必須要匯算清繳之前取得發(fā)票的

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快賬用戶9840 追問 2023-12-13 14:49

我們接到一個項目。這個項目實際還沒開始干,就讓我們開出去幾百萬的發(fā)票。但是暫估的話也沒有什么原始憑證啊

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齊紅老師 解答 2023-12-13 14:49

對,這種暫估的話就是沒有憑證的

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快賬用戶9840 追問 2023-12-13 14:50

那這樣的話沒事吧

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齊紅老師 解答 2023-12-13 14:50

對,沒事兒,這個沒問題的

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對的,沒錯的,就是這么做的
2023-12-13
同學(xué)你好,這個可以的
2022-01-04
你好,第一個分錄應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
2022-05-19
你好,實際不含稅的金額就是18萬嗎?
2024-01-24
您好,您的應(yīng)付賬款—暫估不是應(yīng)該對應(yīng)庫存商品嗎,不能直接貸以前年度損益調(diào)整
2022-01-17
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