你好,一般是這樣的流程,如果上年有未彌補(bǔ)虧損,但本年第一季度需要預(yù)繳所得稅的話,需要先做了年度匯算清繳,否則虧損不能自動(dòng)帶出,也就不能彌補(bǔ),希望可以幫助你,謝謝
老師,一般納稅人申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是按季度申報(bào),也就是電子稅務(wù)局網(wǎng)上要按季申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,假如我申報(bào)第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表1~3月份的,那是不是申報(bào)3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表就行了,還是1~3月的累計(jì)利潤(rùn)表?
電子稅局里申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表,上期金額是根據(jù)什么填的?上期是不是指上一個(gè)季度?例如現(xiàn)在是第三季度,上期就是第二季度?
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)有誤,但并不影響利潤(rùn)和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報(bào),請(qǐng)問(wèn)還資產(chǎn)負(fù)債表需要更正申報(bào)嗎?還是申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)直接改成正確數(shù)字就可以了?謝謝!
老師您好!我們是個(gè)體戶今年第一季度報(bào)稅的時(shí)候不知道是按查賬征收?qǐng)?bào)稅,稅務(wù)局給按核定征收?qǐng)?bào)了72000元(沒有資產(chǎn)表和利潤(rùn)表我查了)我不知道。第二季度稅務(wù)打電話來(lái)叫我們報(bào)稅,我就把第二季度的報(bào)了,資產(chǎn)表負(fù)債表就第二季度的數(shù)據(jù),沒填本年累計(jì)數(shù),第三季度申報(bào)我才發(fā)現(xiàn)第一季度有核定72000元,那現(xiàn)在我要去改第二季度的資產(chǎn)表和利潤(rùn)表嗎?第三季度沒有銷售,我該怎么申報(bào)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局端口的第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表,第三季度利潤(rùn)表和第9期資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是照著金蝶出來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表,一一對(duì)應(yīng)填寫吧?完全一模一樣照著填寫,對(duì)不
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對(duì)開票人有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)電子稅局去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不太對(duì),匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)的,還需要更正去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項(xiàng)稅額嗎?沒有說(shuō)他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)。哪來(lái)的銷項(xiàng)稅額
老師 請(qǐng)問(wèn)我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對(duì)方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對(duì)方采購(gòu)找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個(gè)稅申報(bào)表更正需要提供什么材料?,
銷售費(fèi)用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)要更正往期的企業(yè)所得稅的報(bào)表應(yīng)該怎么來(lái)更正這個(gè)數(shù)據(jù)???也就是說(shuō),在往期的報(bào)表是成本要調(diào)減5萬(wàn),相當(dāng)于利潤(rùn)就要調(diào)增5萬(wàn),這就存在一個(gè)問(wèn)題,如果說(shuō)是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話,那么我的意思是,如果說(shuō)現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個(gè)調(diào)整額度增加的5萬(wàn),這個(gè)增加額度去直接算稅呢,還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個(gè)成本金額填進(jìn)去來(lái)進(jìn)行申報(bào)?我的意思就是說(shuō),當(dāng)時(shí)如果說(shuō)利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去的話,會(huì)不會(huì)重在重復(fù)抵扣的問(wèn)題?還是說(shuō)直接是用這個(gè)調(diào)針的,這個(gè)額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報(bào)告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算?要與這個(gè)這個(gè)測(cè)算的時(shí)候,要測(cè)算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時(shí)候,這個(gè)數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺(tái)球俱樂部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
上年度沒有補(bǔ)虧
你好,沒有的話可以直接報(bào)稅,希望可以幫助你,謝謝
就是用資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表去報(bào)嗎
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表只是一部分,還有增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表,現(xiàn)在電子稅務(wù)局有操作指引,你可以登錄進(jìn)去看看,希望可以幫助你,謝謝
企業(yè)所得稅應(yīng)該如何申報(bào)呀 是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表報(bào)的嗎
你好,企業(yè)所得稅根據(jù)季度利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填報(bào),希望可以幫助你,謝謝
好的 謝謝
客氣了,如果問(wèn)題得以解決,可否給個(gè)五星好評(píng),你的好評(píng)對(duì)我來(lái)說(shuō)十分寶貴,非常感謝