您好,沒有發(fā)票不行,自已承擔(dān)的,把貸方收入做小一點(diǎn)平賬
老師好!我們是汽車銷售公司,然后采購了一些汽車飾品(電池護(hù)板玻璃貼膜這些)然后顧客買車贈送的,但是我現(xiàn)在收到對方開具的專票,專票有商品明細(xì),我不想做庫存商品進(jìn)項(xiàng)這樣分錄,能不能直接做借銷售費(fèi)用應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款?
老師好!我們是汽車銷售公司,然后采購了一些汽車飾品(電池護(hù)板玻璃貼膜這些)然后顧客買車贈送的,但是我現(xiàn)在收到對方開具的專票,專票有商品明細(xì),我不想做庫存商品進(jìn)項(xiàng)這樣分錄,能不能直接做借銷售費(fèi)用應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款?
老師好!我們是汽車銷售公司,采購了汽車飾品(電池護(hù)板玻璃貼膜這些)然后顧客買車贈送的,但是我現(xiàn)在收到對方開具的專票,專票有商品明細(xì),我不想做庫存商品進(jìn)項(xiàng)這樣分錄,能不能直接做借銷售費(fèi)用應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款?
老師好!我們是汽車銷售公司,顧客按揭貸款買車,金融公司有收我們的貼息,然后之前一直沒有開發(fā)票,這筆被扣走的錢也是從我們預(yù)付給廠家的預(yù)付款中扣走的,現(xiàn)在收到了一張累計(jì)扣貼息款的普票,那我現(xiàn)在怎么入賬?是直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi)用貸預(yù)付賬款—廠家這樣嗎?
老師好!我們汽車銷售公司,賣車有廠家貼息,我們自己承擔(dān)一部分貼息,那自己承擔(dān)的這個(gè)貼息只能做費(fèi)用,那這個(gè)費(fèi)用直接做借銷售費(fèi)用—經(jīng)銷商貼息,貸方收入,那我做費(fèi)用沒有票能不能行?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
但是賣車開具的發(fā)票金額就是這么多,但是里面包含廠家和經(jīng)銷商貼息,這個(gè)貼息就是顧客貸款才會出現(xiàn)經(jīng)銷商貼息,但是后期金融公司會給我們開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票能不能沖之前掛賬的經(jīng)銷商貼息?
那老師意思是這個(gè)經(jīng)銷商貼息部分不要開在顧客買車的票里面?
金融公司開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票就是我們辦的貸款給的返利
您好,1.還是不要沖,收到?服務(wù)費(fèi)發(fā)票就做費(fèi)用 2.收到貼息我們做收入 3.經(jīng)銷商貼息部分不要開在顧客買車的票里面,這個(gè)能行就好辦,也不用多交增值稅, 4.經(jīng)銷商貼息我們收錢記其他業(yè)務(wù)收入,我們自已的貼息在賬里不體現(xiàn)了
經(jīng)銷商貼息我們不收錢,錢直接給金融公司了!那是不是我們得問他們要票?
您好,那金融公司給的發(fā)票是我們的,錢不是我們出的么
我們沒有出錢,而是少收錢了!
那我們給顧客開了發(fā)票,發(fā)票中包含了這個(gè)經(jīng)銷商貼息,那借方能不能做借銀行存款 銷售費(fèi)用—經(jīng)銷商貼息 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 這樣做分錄?
哦哦,少收錢跟出了錢一樣的,本來我們收了再付的, 還是要確認(rèn)收入的
實(shí)際上是顧客按揭車款,本來貸款20000,但是我們公司得給他貼一部分1000這樣,也就是說顧客少給我們1000但是我們開具的車發(fā)票包含了1000的金額,那我直接做借方費(fèi)用,貸方做收入可以嗎?就是上面那個(gè)分錄。
您好,不合適,這樣收入和增值稅沒有比例關(guān)系了,就不要開1000的票,沒給錢那能給票
那這個(gè)是我們貼給顧客的車款,做銷售費(fèi)用不行嗎?
您好,沒有發(fā)票的呀,這個(gè)做賬里了,我們年度匯繳要納稅調(diào)增的