您好,作廢了就不會有提示的,是不是作廢沒有成功,去查一下發(fā)票記錄
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時(shí)候開錯(cuò)了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報(bào)的時(shí)候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒有抵
本月?lián)Y徺I粽子用于發(fā)給員工,當(dāng)時(shí)開票開的是專票,這張專票已經(jīng)認(rèn)證,稅也已經(jīng)申報(bào)了。那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候還能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?下個(gè)月申報(bào)系統(tǒng)和賬上同時(shí)做嗎?
老師,上個(gè)月開錯(cuò)了一張專票,上個(gè)月沒有作廢,是不是需要申報(bào)納稅,等下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候又負(fù)數(shù)申報(bào)呢
老師,我們公司專票核定的數(shù)量是40份,這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了增值稅,稅盤也已經(jīng)清卡了,但是申領(lǐng)專票時(shí)候,提示只能領(lǐng)10份,這是為什么
老師,你好。我十二月開專票入賬的時(shí)候沒有做應(yīng)交稅費(fèi)。申報(bào)稅時(shí)候已經(jīng)繳納了這個(gè)稅款。這個(gè)在一月應(yīng)該怎么處理
經(jīng)營所得稅申報(bào),有個(gè)AB表,請問有什么區(qū)別,對應(yīng)的填寫之間,有什么關(guān)系,怎么區(qū)分,如果個(gè)獨(dú)企業(yè)的老板,平時(shí)發(fā)工資報(bào)自己個(gè)稅時(shí)扣除了5000費(fèi)用,是不是報(bào)老板的經(jīng)營所得稅時(shí)就不扣除全年生活費(fèi)用這項(xiàng)60000全年的生活費(fèi)用了
您好,幫忙算下,補(bǔ)交經(jīng)營所得稅稅款33755.752元,補(bǔ)交日期是2022.1.1到22年12.31,請問滯納金是怎么計(jì)算的,麻煩公式具體寫下
甲應(yīng)收乙賬款1000萬,公允價(jià)值900萬,對方發(fā)行股票抵債,股票公允價(jià)值700萬,甲作為長投入賬,長投怎么做分錄,金額對多少
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個(gè)最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價(jià)賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費(fèi)5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費(fèi)用扣除,實(shí)際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對方堅(jiān)定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計(jì)入投資收益,怎么可能為0
計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制和市場經(jīng)濟(jì)體制,我記得財(cái)管上有這個(gè)解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會計(jì)分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個(gè)什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計(jì)分錄怎么做?
我又紅沖一下,他提示這,說明紅成功了。
您好,那不用理會這個(gè)提示,能申報(bào)就提交
老師,我查閱了一下,這個(gè)發(fā)票是去年第四季度開的。那就應(yīng)該把退稅了吧。把這個(gè)發(fā)票負(fù)數(shù)寫進(jìn)去?
哦哦,是填負(fù),您看能不能申報(bào),我們這個(gè)情況是申報(bào)不成功的 那本季度 我們沒有開藍(lán)票,總經(jīng)理為負(fù)是申報(bào)不了的,咱要帶好這2個(gè)發(fā)票去大廳申報(bào)了。
老師,是不是減免明細(xì)表填專票的百分之二的負(fù)數(shù)。
他提示我這了
您好,減免那個(gè)不是自動出來的,我們不填申報(bào)下
老師表一減免不寫,表二這樣,帶出來的稅就多了。也不對
您好,不好意思,剛才在吃飯,16欄填 -49.9
老師,我就這么填的。
您好,圖中16欄是-149.70,改填 -49.9行不行
不行不行
您好,能申報(bào)的話(不是強(qiáng)制)可以申報(bào),系統(tǒng)這個(gè)提示您看是0.03,好多人提到這個(gè),稅務(wù)的回復(fù)也是數(shù)據(jù)對就可以申報(bào)
那我就正常申報(bào)呀,減免表寫專票的0.02。
您好,可以的,最后退49.9正好我們專票稅金就可以
包不過去
您好,我覺得咱這次要去大廳申報(bào)的,我們一般人如果本期只有退貨也是網(wǎng)上申報(bào)不了的,要帶好原來藍(lán)票原來申報(bào)表,和本次紅票,還有公章去稅務(wù)大廳申報(bào)
好的老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!