您好,作廢了就不會有提示的,是不是作廢沒有成功,去查一下發(fā)票記錄
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報的話要怎么操作?相當于我紅沖這張發(fā)票的稅應該抵了,但是沒有抵
本月?lián)Y徺I粽子用于發(fā)給員工,當時開票開的是專票,這張專票已經認證,稅也已經申報了。那我下個月申報增值稅的時候還能做進項轉出嗎?下個月申報系統(tǒng)和賬上同時做嗎?
老師,上個月開錯了一張專票,上個月沒有作廢,是不是需要申報納稅,等下個月申報的時候又負數(shù)申報呢
老師,我們公司專票核定的數(shù)量是40份,這個月已經申報了增值稅,稅盤也已經清卡了,但是申領專票時候,提示只能領10份,這是為什么
老師,你好。我十二月開專票入賬的時候沒有做應交稅費。申報稅時候已經繳納了這個稅款。這個在一月應該怎么處理
出口越南的業(yè)務,員工拿收據報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務,就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責范圍內的事情,財務總監(jiān)說如果明職責范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據這張圖寫下完整的分錄嗎
機械租賃租別人的機械設備,轉租業(yè)務, 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結轉收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產,銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
我又紅沖一下,他提示這,說明紅成功了。
您好,那不用理會這個提示,能申報就提交
老師,我查閱了一下,這個發(fā)票是去年第四季度開的。那就應該把退稅了吧。把這個發(fā)票負數(shù)寫進去?
哦哦,是填負,您看能不能申報,我們這個情況是申報不成功的 那本季度 我們沒有開藍票,總經理為負是申報不了的,咱要帶好這2個發(fā)票去大廳申報了。
老師,是不是減免明細表填專票的百分之二的負數(shù)。
他提示我這了
您好,減免那個不是自動出來的,我們不填申報下
老師表一減免不寫,表二這樣,帶出來的稅就多了。也不對
您好,不好意思,剛才在吃飯,16欄填 -49.9
老師,我就這么填的。
您好,圖中16欄是-149.70,改填 -49.9行不行
不行不行
您好,能申報的話(不是強制)可以申報,系統(tǒng)這個提示您看是0.03,好多人提到這個,稅務的回復也是數(shù)據對就可以申報
那我就正常申報呀,減免表寫專票的0.02。
您好,可以的,最后退49.9正好我們專票稅金就可以
包不過去
您好,我覺得咱這次要去大廳申報的,我們一般人如果本期只有退貨也是網上申報不了的,要帶好原來藍票原來申報表,和本次紅票,還有公章去稅務大廳申報
好的老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!