你好 按正確的結轉 要不收入小于成本有風險
老師,我四月份開的專票發(fā)現名稱錯了一個字,六月份紅沖重新開具了發(fā)票(金額內容一樣)還需要做賬嗎?
老師,請問我五月份有一筆出口的發(fā)票開錯了,收入確認金額錯誤,我11月重新開了發(fā)票,之前那個發(fā)票沖銷掉了,這個月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認了收入,那5月份結轉的成本還要沖銷掉重新結轉嗎,還是不用結轉了。
你好,問一下,3月份一張進票開錯金額了,比售價還多,四月份紅沖了,重新開票了。那么3月份的賬正常結轉?還是要調?
老師好!請問一月份開的工程票已確認收入成本,也已完工結算,3月份紅沖了一月份開的發(fā)票,金額少了。3月份的帳是不是把一份份確認的收入成本和完工結算的分錄紅沖,3月份按重新開票的金額確認收入成本?
問下3月份紅沖了一張去年開的票,那3月份實際開票金額怎么算呢?要不要減掉這個紅沖的金額
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關聯公司購入乙公司20%有表決權股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關聯方關系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務型企業(yè),稅種核定里有服務類的項目,但不是生活服務,開具了生活服務類的發(fā)票,但未進行稅務核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
老師,你好。請問公司清稅注銷轉入營業(yè)外收入的其他應付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊按實際使用柴油量,按實際使用量每天付款。價格以當地市場掛牌價,含13%的稅,可用于抵扣勞務稅。
個體工商戶更正增值稅申報數據,重新填列專票金額,為什么沒有重新計稅呢
正常結轉,就是收入小于成本
進票開的金額大了
按照正確的結轉,不是正常結轉
那4月份做賬,先做負數發(fā)票,在做正數發(fā)票,就不用結轉了?是嗎?
是的對的,可以這么做的
那3月份的那張發(fā)票要不要抵扣勾選?
需要抵扣你就勾選,不需要抵扣就不需要勾選。
如果3月份勾選了,那么4月份的時候需要進項稅轉出嗎?
對的是的,是這么做的。
如果不勾選,就不需要進項稅轉出了吧
是的對的是的對的是的對的。