附表二留底抵欠里面填寫,然后還有主表31行 是
老師,問(wèn)一下,增值稅留抵抵欠的問(wèn)題,有一家企業(yè)他在4月份收到了留抵退稅25萬(wàn),他們實(shí)際只有22萬(wàn),他在8月份補(bǔ)進(jìn)去了3萬(wàn),到8月份錄憑證時(shí)有一筆付3萬(wàn)的回單,還有報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額留抵抵欠9欠塊錢,憑證要怎么出呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)為什么我在2月22號(hào)到報(bào)稅大廳申請(qǐng)留底抵欠稅額了,我現(xiàn)在進(jìn)申報(bào)表主表里卻看到我申請(qǐng)留底抵欠稅額的金額卻在“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄里呢?不是應(yīng)該抵減掉我欠的稅額嗎?
老師好,一般納稅人,比如2月份的增值稅是2000元,在3月份申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該交這2000元,但是由于本該2月開的進(jìn)項(xiàng)由于各種原因沒(méi)開出來(lái),開到3月份了,所以就申請(qǐng)留抵抵欠了,沒(méi)有全部抵欠,還需要交500,那我賬上應(yīng)該怎么做
我想咨詢一下,我現(xiàn)在更正2022年12月份的增值稅報(bào)表,更正之前的報(bào)表留抵3000元,更正之后期末留抵是2000元,期末留抵變了,對(duì)2023年1月份2月份3月份的申報(bào)表有影響嗎,這幾個(gè)月的需要更正嗎
增值稅一般納稅人申報(bào)表,所屬期2023年3月份,應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)(退)稅額都是10萬(wàn)元,4月份申報(bào)3月份增值稅后,沒(méi)有繳納該稅款。那6月份申報(bào)5月份增值稅后,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬(wàn)元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬(wàn)元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬(wàn)元,那7月申報(bào)所屬期6月的增值稅時(shí),30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個(gè)數(shù)?
老師發(fā)票上開個(gè)正數(shù),同時(shí)又開個(gè)相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個(gè)問(wèn)題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個(gè)月是六月,是不是從六月開始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡(jiǎn)過(guò)的,請(qǐng)幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫(kù)存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說(shuō) 可以合并核算
銀行賬戶報(bào)告發(fā)證日期跟開戶日期是填一樣的嗎
你好老師個(gè)體戶工商年檢注冊(cè)資金填多少
老師,目前審計(jì)行業(yè)是什么狀況?
法人名下的車,可以以什么形式讓公司做補(bǔ)貼報(bào)銷? 會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,是在這個(gè)月的報(bào)表中填寫,還是在下個(gè)月天呢?
三月份認(rèn)證的,四月份申報(bào) 五月份抵扣
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快