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老師好!我是一般納稅勞務(wù)公司,企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)付職工薪酬怎么報(bào)?23年實(shí)際計(jì)提50多萬(wàn),帳上顯示應(yīng)付職工薪酬是200多萬(wàn),怎么申報(bào)?

2024-04-04 12:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-04 12:37

哪個(gè)正確的 少申報(bào)了個(gè)稅的嗎

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快賬用戶9177 追問(wèn) 2024-04-04 12:38

個(gè)稅都沒(méi)申報(bào)

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快賬用戶9177 追問(wèn) 2024-04-04 12:39

200多萬(wàn)含以前年度計(jì)提未發(fā)的班組工資

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齊紅老師 解答 2024-04-04 12:42

現(xiàn)在能補(bǔ)申報(bào)的嗎 不申報(bào)不能抵扣

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快賬用戶9177 追問(wèn) 2024-04-04 12:43

企業(yè)所得稅年報(bào)提示小微企業(yè)不用申報(bào)收入,成本,應(yīng)付職工薪酬這些附表,可以不申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-04 12:45

一般收入 一般成本 期間費(fèi)用明細(xì)表這些 職工薪酬明細(xì)表必須填寫

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快賬用戶9177 追問(wèn) 2024-04-04 12:47

那為啥提示可以小微企業(yè)可以不報(bào)?那依我公司這種情況工薪酬是按50多萬(wàn)報(bào)還是按200多萬(wàn)報(bào)

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齊紅老師 解答 2024-04-04 12:48

小型微利企業(yè)這些表格直接在主表里面填寫就行

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齊紅老師 解答 2024-04-04 12:48

職工薪酬明細(xì)表,這個(gè)必須填寫的。

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快賬用戶9177 追問(wèn) 2024-04-04 12:49

那我接23年計(jì)提的50多萬(wàn)報(bào)還是按200多萬(wàn)報(bào)

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齊紅老師 解答 2024-04-04 12:54

你如果不補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅的話, 賬載金額200萬(wàn),實(shí)際金額稅收金額50萬(wàn)

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快賬用戶9177 追問(wèn) 2024-04-04 12:55

為啥實(shí)際金額50萬(wàn),這不需要交很多所得稅嗎

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快賬用戶9177 追問(wèn) 2024-04-04 12:56

能都按200萬(wàn)報(bào)嗎?都沒(méi)申報(bào)個(gè)説

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齊紅老師 解答 2024-04-04 12:57

你沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅抵扣不了所得稅。

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快賬用戶9177 追問(wèn) 2024-04-04 12:58

好的,謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2024-04-04 13:06

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶9177 追問(wèn) 2024-04-04 13:25

老師,銀行貸款利息全額申扣所得稅對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-04 13:26

你好,有發(fā)票的可以的

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快賬用戶9177 追問(wèn) 2024-04-04 13:40

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-04 13:48

不用客氣,工作愉快

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哪個(gè)正確的 少申報(bào)了個(gè)稅的嗎
2024-04-04
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你好,你看下職工薪酬明細(xì)表,稅收金額是不是沒(méi)有填寫?
2024-04-08
填報(bào)說(shuō)明:(五)附報(bào)事項(xiàng) 根據(jù)1-9月賬面數(shù)字填報(bào), 事項(xiàng)1.“職工薪酬-已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、各類基本社會(huì)保障性繳款、住房公積金、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等累計(jì)金額。 一般是應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目貸方累計(jì);沒(méi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的,加上計(jì)入管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”:填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下工資薪金(只是工資和獎(jiǎng)金)借方發(fā)生額累計(jì)金額。
2025-10-24
是填你公司9 名正式員工的薪酬,派遣員工薪酬不計(jì)入。 若派遣員工工資由你公司直接發(fā),才需計(jì)入;若你公司只給派遣公司付服務(wù)費(fèi),派遣員工薪酬與你公司無(wú)關(guān)。 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬:填 “應(yīng)付職工薪酬” 貸方累計(jì)數(shù)(含工資、福利等)。 實(shí)際支付的應(yīng)付職工薪酬:填 “應(yīng)付職工薪酬” 工資類借方累計(jì)數(shù)(實(shí)際發(fā)的稅前工資
2025-10-16
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