哪個(gè)正確的 少申報(bào)了個(gè)稅的嗎

你好老師,我想問(wèn)一下我們2020年12月的工資做了預(yù)提,憑證,借職工薪酬工資200要,貸應(yīng)付職工薪酬200萬(wàn),一月份實(shí)際發(fā)放時(shí),借應(yīng)付職工180萬(wàn),銀行存款180萬(wàn),這樣有20萬(wàn)在上一年多計(jì)提了,多進(jìn)工資了,那我怎么做憑證調(diào)整這20萬(wàn)
老師好!我是一般納稅勞務(wù)公司,企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)付職工薪酬怎么報(bào)?23年實(shí)際計(jì)提50多萬(wàn),帳上顯示應(yīng)付職工薪酬是200多萬(wàn),怎么申報(bào)?
老師你好,企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)付職工薪酬求之初納老師你好,企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)付職工薪酬支出納稅調(diào)整填寫過(guò)之后,應(yīng)納稅額增加是怎么回事?
老師,前年做賬,借:管理費(fèi)用-10萬(wàn),貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬(wàn),截止去年匯算清繳時(shí)未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬(wàn),然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn),今年查賬時(shí),發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)是當(dāng)時(shí)計(jì)提多了,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么做?這個(gè)稅怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào)多了職工薪酬要申報(bào),其中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬提示說(shuō),與本年個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表申報(bào)工資薪金支出的月平均值有差異,這個(gè)申報(bào)工資薪金支出的月平均值怎么計(jì)算,在個(gè)稅扣繳申報(bào)表上如何取數(shù)?謝謝
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


個(gè)稅都沒(méi)申報(bào)
200多萬(wàn)含以前年度計(jì)提未發(fā)的班組工資
現(xiàn)在能補(bǔ)申報(bào)的嗎 不申報(bào)不能抵扣
企業(yè)所得稅年報(bào)提示小微企業(yè)不用申報(bào)收入,成本,應(yīng)付職工薪酬這些附表,可以不申報(bào)嗎
一般收入 一般成本 期間費(fèi)用明細(xì)表這些 職工薪酬明細(xì)表必須填寫
那為啥提示可以小微企業(yè)可以不報(bào)?那依我公司這種情況工薪酬是按50多萬(wàn)報(bào)還是按200多萬(wàn)報(bào)
小型微利企業(yè)這些表格直接在主表里面填寫就行
職工薪酬明細(xì)表,這個(gè)必須填寫的。
那我接23年計(jì)提的50多萬(wàn)報(bào)還是按200多萬(wàn)報(bào)
你如果不補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅的話, 賬載金額200萬(wàn),實(shí)際金額稅收金額50萬(wàn)
為啥實(shí)際金額50萬(wàn),這不需要交很多所得稅嗎
能都按200萬(wàn)報(bào)嗎?都沒(méi)申報(bào)個(gè)説
你沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅抵扣不了所得稅。
好的,謝謝老師了
不用客氣,工作愉快。
老師,銀行貸款利息全額申扣所得稅對(duì)嗎
你好,有發(fā)票的可以的
謝謝老師
不用客氣,工作愉快