哪個(gè)正確的 少申報(bào)了個(gè)稅的嗎
你好老師,我想問一下我們2020年12月的工資做了預(yù)提,憑證,借職工薪酬工資200要,貸應(yīng)付職工薪酬200萬,一月份實(shí)際發(fā)放時(shí),借應(yīng)付職工180萬,銀行存款180萬,這樣有20萬在上一年多計(jì)提了,多進(jìn)工資了,那我怎么做憑證調(diào)整這20萬
老師,23年所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)?2年的納稅調(diào)整項(xiàng)目是這樣的:22年計(jì)提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年一月支付的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)成本太多了所以就將這個(gè)職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表里成本針對(duì)這個(gè)800萬應(yīng)該要怎么操作
老師,23年所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)?2年的納稅調(diào)整項(xiàng)目是這樣的:22年計(jì)提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年一月支付的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)成本太多了所以就將這個(gè)職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表里成本針對(duì)這個(gè)800萬應(yīng)該要怎么操作
老師好!我是一般納稅勞務(wù)公司,企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)付職工薪酬怎么報(bào)?23年實(shí)際計(jì)提50多萬,帳上顯示應(yīng)付職工薪酬是200多萬,怎么申報(bào)?
老師你好,企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)付職工薪酬求之初納老師你好,企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)付職工薪酬支出納稅調(diào)整填寫過之后,應(yīng)納稅額增加是怎么回事?
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報(bào)銷采購(gòu)商品需要哪些附件
你好,老師,我們是一個(gè)建筑公司,承包了一個(gè)工程,但是分了7期核算,我想問一下建筑公司分項(xiàng)目的科目設(shè)置你們有嗎!一般納稅人
公積金最低基數(shù)上漲,已在官網(wǎng)提交補(bǔ)繳名單,但是托收日過去了,下月托收日扣款,會(huì)有滯納金嗎
個(gè)稅都沒申報(bào)
200多萬含以前年度計(jì)提未發(fā)的班組工資
現(xiàn)在能補(bǔ)申報(bào)的嗎 不申報(bào)不能抵扣
企業(yè)所得稅年報(bào)提示小微企業(yè)不用申報(bào)收入,成本,應(yīng)付職工薪酬這些附表,可以不申報(bào)嗎
一般收入 一般成本 期間費(fèi)用明細(xì)表這些 職工薪酬明細(xì)表必須填寫
那為啥提示可以小微企業(yè)可以不報(bào)?那依我公司這種情況工薪酬是按50多萬報(bào)還是按200多萬報(bào)
小型微利企業(yè)這些表格直接在主表里面填寫就行
職工薪酬明細(xì)表,這個(gè)必須填寫的。
那我接23年計(jì)提的50多萬報(bào)還是按200多萬報(bào)
你如果不補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅的話, 賬載金額200萬,實(shí)際金額稅收金額50萬
為啥實(shí)際金額50萬,這不需要交很多所得稅嗎
能都按200萬報(bào)嗎?都沒申報(bào)個(gè)説
你沒有申報(bào)個(gè)稅抵扣不了所得稅。
好的,謝謝老師了
不用客氣,工作愉快。
老師,銀行貸款利息全額申扣所得稅對(duì)嗎
你好,有發(fā)票的可以的
謝謝老師
不用客氣,工作愉快