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老師好!我是一般納稅勞務(wù)公司,企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)付職工薪酬怎么報(bào)?23年實(shí)際計(jì)提50多萬,帳上顯示應(yīng)付職工薪酬是200多萬,怎么申報(bào)?

2024-04-04 12:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-04 12:37

哪個(gè)正確的 少申報(bào)了個(gè)稅的嗎

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快賬用戶9177 追問 2024-04-04 12:38

個(gè)稅都沒申報(bào)

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快賬用戶9177 追問 2024-04-04 12:39

200多萬含以前年度計(jì)提未發(fā)的班組工資

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齊紅老師 解答 2024-04-04 12:42

現(xiàn)在能補(bǔ)申報(bào)的嗎 不申報(bào)不能抵扣

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快賬用戶9177 追問 2024-04-04 12:43

企業(yè)所得稅年報(bào)提示小微企業(yè)不用申報(bào)收入,成本,應(yīng)付職工薪酬這些附表,可以不申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-04 12:45

一般收入 一般成本 期間費(fèi)用明細(xì)表這些 職工薪酬明細(xì)表必須填寫

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快賬用戶9177 追問 2024-04-04 12:47

那為啥提示可以小微企業(yè)可以不報(bào)?那依我公司這種情況工薪酬是按50多萬報(bào)還是按200多萬報(bào)

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齊紅老師 解答 2024-04-04 12:48

小型微利企業(yè)這些表格直接在主表里面填寫就行

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齊紅老師 解答 2024-04-04 12:48

職工薪酬明細(xì)表,這個(gè)必須填寫的。

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快賬用戶9177 追問 2024-04-04 12:49

那我接23年計(jì)提的50多萬報(bào)還是按200多萬報(bào)

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齊紅老師 解答 2024-04-04 12:54

你如果不補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅的話, 賬載金額200萬,實(shí)際金額稅收金額50萬

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快賬用戶9177 追問 2024-04-04 12:55

為啥實(shí)際金額50萬,這不需要交很多所得稅嗎

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快賬用戶9177 追問 2024-04-04 12:56

能都按200萬報(bào)嗎?都沒申報(bào)個(gè)説

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齊紅老師 解答 2024-04-04 12:57

你沒有申報(bào)個(gè)稅抵扣不了所得稅。

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快賬用戶9177 追問 2024-04-04 12:58

好的,謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2024-04-04 13:06

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶9177 追問 2024-04-04 13:25

老師,銀行貸款利息全額申扣所得稅對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-04 13:26

你好,有發(fā)票的可以的

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快賬用戶9177 追問 2024-04-04 13:40

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-04 13:48

不用客氣,工作愉快

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哪個(gè)正確的 少申報(bào)了個(gè)稅的嗎
2024-04-04
你好,你看下職工薪酬明細(xì)表,稅收金額是不是沒有填寫?
2024-04-08
你好 ;? 賬載金額按你實(shí)際工資表? ?里面的數(shù)據(jù)寫 ; 你應(yīng)該本期應(yīng)發(fā)工資是70萬吧 ;只是賬上處理的? ?有部分20來萬沒有走應(yīng)付職工薪酬科目 對(duì)把? ?
2022-03-29
你好,多提的不影響利潤直接沖回就可以了
2020-12-27
您好,把這個(gè)分錄紅沖,上面的-10是不是正數(shù)哦,,現(xiàn)在是紅沖分錄 借:未分配利潤-10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬 申報(bào)更正前年所得稅匯繳申報(bào),把利潤表里的管理費(fèi)用減少10萬,調(diào)增的工資更正為不用調(diào)整
2025-04-26
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