你好,多付的100萬計入其他應(yīng)付款,不需要交稅
老師請教一下,比如A現(xiàn)在占100%注冊一個公司注冊資本10w,之后有B投300萬資金進(jìn)來占3%的股份,再有C投500萬進(jìn)來占5%股份,注冊資本可以增資至100w,有兩種情況,①種是A沒有實繳,然后B,C資金進(jìn)來之后分錄怎么做,第②種A實繳了10w,后進(jìn)來B,C的資金怎么做分錄,還有第③種預(yù)計需要籌集1000萬才能啟動項目,如果超過一年還沒有籌集到1000萬,各股東資金退回該怎么做分錄,【如果項目進(jìn)行,注冊資本隨之增加到1000萬或更多,后原來A只出資10萬占股90%,是否需要再按股份比例補(bǔ)出資】經(jīng)營過程中如果公司產(chǎn)生虧損負(fù)債,A是否有另外出資的風(fēng)險
公司注冊資金100萬,股東A占股10%,投入100萬 10萬做實收資本,90萬入資本公積 請教老師,如果將來公司注冊資金增資到1000萬,股東依然占股10%,那么上面90萬資本公積直接轉(zhuǎn)到實收資本,需要繳納個人所得稅嗎
老師,請問股東是公司轉(zhuǎn)進(jìn)來投資款102萬,實際注冊資本是100萬,現(xiàn)在這2萬做什么科目,然后當(dāng)天又把這102轉(zhuǎn)出去給其他公司備注投資款,這個算借款嗎
有個公司要注銷,然后之前注冊資本金是2000萬,是要實繳才能注銷嗎?如果我們只要每次100萬,注冊資金轉(zhuǎn)進(jìn)去,然后做往來款轉(zhuǎn)出來可以嗎?這樣涉及抽逃資金嗎?
您好,老師,我們注冊資本是1億,實交資本是500萬,現(xiàn)在要減資到100萬,有什么風(fēng)險嗎,然后多出來的400萬還給股東的話需要交稅嗎
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
現(xiàn)在是股東之前轉(zhuǎn)讓股份,不應(yīng)該做股本溢價嗎?然后這個股東股價賣盈利了,不交稅嗎?要交的吧
關(guān)鍵是那個200萬是支付給股東,還是新增計入公司的資本?
老師,如果100萬放公司賬上實收資本還是100萬,多的100萬給出售的股東,怎么做?如果200萬都放公司賬上,又怎么做?
新增的資本就是超過轉(zhuǎn)股部分實收資本部分計入資本公積。如果是支付給股東的款,作其他應(yīng)付款-前股東
如果股東收了多賣出的100萬,他自己要交稅嗎?
是的,需要交個稅20%的哈
那就放資本公積的話還是好些,不用交稅,公司也可以自己用
你得看那筆款到底是在公司過一下打給股東還是,直接打給公司?
這個沒事,我們得先咨詢好,打給公司就做資本公積,打給個人他就要交20%個稅了,是這個意思吧
是的,就是那樣的做賬思路
那老師,就是我們可以不體現(xiàn)在外賬上,可以自己私下簽協(xié)議,協(xié)議里體現(xiàn)真實股份和分配方案嗎?這個協(xié)議應(yīng)該也是有效的吧?
不管怎么分,那個個稅是逃避不了的了
那還是放實收資本里好些
嗯嗯,正常做賬就行