你好,3月份已經(jīng)結(jié)賬的就反結(jié)賬,把憑證錄入日期改到3月份,如果沒結(jié)賬,直接改到3月份就行,希望可以幫助你,謝謝

老師我用的用友U8的軟件,7月份的憑證我從另一系統(tǒng)里導(dǎo)進去了,但前面還有5、6、月份的賬沒做,我是不是只要在錄5月份的時候 把填憑證日期填到5月,錄6月把憑證填制日期填到6月就可以了?
老師,6月份有幾筆錯賬,我沒有在本月做更正。而是用財務(wù)軟件反過賬了,請問一下,修改后的快遞憑證怎么處理??梢赃@樣改么
老師我在2023年1月份的時候,有憑證做錯了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費用做多金額了,是水費來的,我要做管理費用及制造費用的,在1月份全部做成管理費用的.這是我在1月份做錯的憑證,我現(xiàn)在做3月份的賬發(fā)現(xiàn)錯了,正確憑證得 借:管理費用-水電費185.60元,制造費用-水電費550.40元, 貸:現(xiàn)金736元, 那我現(xiàn)在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?
想要申請高新,以前年度并沒有設(shè)置研發(fā)支出,現(xiàn)在想要把這三年的一些成本調(diào)到研發(fā)支出里面,已經(jīng)結(jié)賬了怎么調(diào)?是通過反結(jié)帳-紅沖之前的憑證-填寫新的憑證-結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用-結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤-生成利潤表嗎?請問,這個步驟可行嗎?還是說可以直接在舊憑證上更改不用紅沖?
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)232年11月有張憑證錯了 可以直接反結(jié)賬到11月去更改嗎? 然后再進電子稅務(wù)局更正23年的報表嗎? 還是要怎么操作
你好老師,那個長期攤銷我當(dāng)月就攤銷了怎么辦?審計來我家查賬說次月攤銷
老師,交外地工地簡易征收增值稅的會計分錄
老師好,請問車輛購置稅是計入固定資產(chǎn)里面是嗎?還有我們買的是載貨車輛,另外買的廂體也是計入固定資產(chǎn)嗎?
老師,請問下,公司賬戶上可以轉(zhuǎn)工資到員工支付寶賬戶上嗎
老師您好!住宿費專票,一部分是員工差旅產(chǎn)生的,一部分是招待的,請問稅金可以抵扣嗎?
老師,電子稅務(wù)局怎么增加辦稅員
提前退租辦公室,押金不退回,對方開了發(fā)票,是入營業(yè)外支出嗎?
收入減少,負責(zé)會增加?
請問老師勞務(wù)人員在7月開票8月支付的,那7月發(fā)票在8月申報沒問題吧,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)后臺監(jiān)控到這些發(fā)票都沒申報
老師,請問下,我們老板管理了兩個公司,我們的工資原來是在A公司,但是公司之前沒錢發(fā)工資,現(xiàn)在B公司有錢進來,老板讓用B公司的錢發(fā)原來的工資.是直接從B公司發(fā)出來,寫成代付A公司員工工資?還是直接把錢轉(zhuǎn)到A公司,弄成往來款?