不是 第二列填寫你的利潤(rùn) 打開(kāi)保存就行自動(dòng)填寫的
老師好!請(qǐng)問(wèn)每年做得匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的可彌補(bǔ)虧損明損數(shù)據(jù)(圖2紅色數(shù)據(jù))跟資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)(圖1)數(shù)據(jù)有什么勾稽關(guān)系嗎?謝謝
老師好,我們單位匯算清繳中,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的,有的數(shù)據(jù)和審計(jì)給我們的不一樣,需要改嗎
匯算清繳, 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第一行,符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,填什么? 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這個(gè)表是不是不用填,系統(tǒng)自動(dòng)帶數(shù)據(jù)?
匯算清繳,高新企業(yè),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這張表的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶入的吧?我們要填哪些?
有利潤(rùn),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這張表是不是就是0,沒(méi)有數(shù)據(jù)的,提交即可。虧損的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動(dòng)生成的對(duì)嗎
老師 我們另一個(gè)公司的賬戶被凍結(jié)了 現(xiàn)在這個(gè)公司替他收款 付款是不是這樣做
你好,我是一般納稅人,經(jīng)營(yíng)超市。就是我們?cè)阡N售米,蔬菜,普通水產(chǎn),油。我們開(kāi)票出去可以免稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下,生產(chǎn)企業(yè),有一部分產(chǎn)品是外面購(gòu)買,我們?cè)儋u給需方,這個(gè)算貿(mào)易嗎??jī)?nèi)銷有沒(méi)有影響
老師,我們給A公司開(kāi)了一張建筑安裝服務(wù)發(fā)票1萬(wàn)元,A公司沒(méi)有錢付,他們讓B公司給我們公司付款,那么后期我們要給B公司補(bǔ)張發(fā)票,這個(gè)就解決了嗎?可給A公司開(kāi)的發(fā)票是作廢嗎
小規(guī)模開(kāi)票。原本是3%點(diǎn),現(xiàn)在稅收優(yōu)惠減免至1%點(diǎn)。優(yōu)惠的兩個(gè)點(diǎn),小規(guī)增值稅報(bào)表怎么填
快賬軟件5403 借方本年累計(jì)和貸方本年累計(jì)無(wú)法編輯,只能在子科目下面編輯,但是科目余額表5403 稅金及附加 借方本年累計(jì)和貸方本年累計(jì)都有金額,沒(méi)有子科目,年中建賬的話這個(gè)要怎么做?自己將數(shù)據(jù)錄到子科目下面嗎
老師,你好。問(wèn)題一,其他公司法人,收到另一個(gè)公司的輔助教育費(fèi),他可以用個(gè)人身份證代開(kāi)發(fā)票嗎? 問(wèn)題二 ,8月29日支付一批費(fèi)用給下游,9月1日銀行退回資金。說(shuō)對(duì)方賬號(hào)有誤,請(qǐng)問(wèn)8月29日需要做分錄嗎?銀行流水減少。不及時(shí)到賬,
請(qǐng)問(wèn)老師裝修款攤銷是以收到發(fā)票為準(zhǔn),還是完工使用為準(zhǔn)
小規(guī)模納稅人,1月份開(kāi)具的普票,9月份發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,可以紅沖嗎?分錄怎么做?
房產(chǎn)原值,看什么,稅局里有房產(chǎn)交易信息,看合同金額嗎,印花稅計(jì)稅依據(jù)跟合同金額一致,跟契稅計(jì)稅依據(jù)不一樣,選擇哪個(gè)作為房產(chǎn)原值
本年度2023 當(dāng)年境內(nèi)所得額 手動(dòng)填不了的。是要先報(bào)年度申報(bào)表,再報(bào)虧損嗎
你好,先填寫主表 應(yīng)納稅所得額自動(dòng)計(jì)算。
主表還沒(méi)有減免稅額,那我填這張就是把優(yōu)惠的稅額填進(jìn)這里,然后主表是不是就能顯示優(yōu)惠的金額
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
主表申報(bào)后,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,第二列有數(shù)據(jù)了,就直接提交,不用填任何數(shù)據(jù)。 有利潤(rùn),是這樣吧
你好對(duì)的 是這么做的
風(fēng)險(xiǎn)提示沒(méi)有申報(bào)資產(chǎn)折舊,攤銷這張表。沒(méi)有發(fā)生折舊,也需要報(bào)嗎
對(duì)的是的,需要填寫的。
風(fēng)險(xiǎn)提示,有營(yíng)業(yè)收入,沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本,我的收入是租金,營(yíng)業(yè)成本沒(méi)有,其余是稅金及附加和期間費(fèi)用
你你這個(gè)固定資產(chǎn)是自己的嗎?是的話,你的折舊費(fèi)就是成本。如果不是的話,你租賃進(jìn)來(lái)的支付的租金就是成本。
固定資產(chǎn)是自己的,折舊已提完。就沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本了
后期也沒(méi)有維修的嗎
沒(méi)有發(fā)生。
那就忽略提交就可以。
資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,23年沒(méi)有發(fā)生折舊,只有殘值,是否可以空?qǐng)?bào)
固定資產(chǎn)還在使用嗎?如果在使用的話,不可以零申報(bào)的
沒(méi)有在用
固定資產(chǎn)還在不在?只要沒(méi)有報(bào)廢,沒(méi)有銷售的需要填寫。