您好,不可以的,重新開,跨區(qū)域涉稅報告金額與合同協(xié)議上的金額必須一致
問題1法人名下有兩家公司,一個是小規(guī)模一個是一般納稅人,兩個公司經(jīng)常出現(xiàn)資金余額足無法支付,所以兩公司之間經(jīng)常資金轉來轉去。 問題2:經(jīng)常使用小規(guī)模公司名義訂立合同開銷售發(fā)票,而以一般納稅人名義訂合同取得進項發(fā)票,公司是做廣告服務類,如果做帳沒有進項票,無法抵減成本正常交所得稅之外,不知道這種操作是否可行? 問題3:公司的客戶經(jīng)常要求高開發(fā)票,比如1萬的廣告費,要求開3萬的銷售發(fā)票,正常繳納增值稅,合同也是按3萬做,客戶后面轉3萬到我們公司公帳,然后差額我們再轉給其它公司,其它開發(fā)票過來。 麻煩老師結合上面的問題,幫我分析一下,企業(yè)存在哪些風險,作為我的崗位有哪些風險?是否能繼續(xù)工作下去?
老師您好,想請問一下,做建筑服務的,到別的城市開了外經(jīng)證,整個項目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開了合同總價90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項信息反饋表嗎?做了之后對后期是有什么影響的?因為開始做外經(jīng)證的時候,是按合同總價申報了預繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報金額的多。
老師請教: 我公司與一家公司簽訂合同,最終結算完畢后,對方單位多開發(fā)票45萬,此發(fā)票金額確實需要紅沖且已跨期2年。 問題:1.對方單位開具紅字發(fā)票,因為以前年度已經(jīng)結轉過損益,那么該單位紅沖發(fā)票的當月做賬務處理時,是使用“以前年度損益調整”科目還是直接沖減當期損益呢? 2.對方單位對此發(fā)票已于以前年度做過匯算清繳,那么跨年開具紅字發(fā)票后,是否需要更正申報以前年度的所得稅匯算清繳呢?有無相關政策說明?
跨區(qū)域涉稅事項按照合同金額已全部預繳,項目現(xiàn)場完工但發(fā)票還沒開完,我們財務讓我先核銷,之后需要開票時再重新開報驗單我想請教: 1,再開時還需要再繳稅嗎? 2,以后再開跨區(qū)域涉稅報驗時是填合同總金額嗎?還是填開票金額? 3,如果項目結算金額出現(xiàn)扣減,不修改原合同情況下,那么我再次開具跨區(qū)域涉稅事項報驗時是按照原合同金額填報還是按照扣減后的金額填報? 謝謝
關于異地項目外經(jīng)證的問題(項目地在江西) 1、跨區(qū)域涉稅事項報告,合同有效期期限起,填合同簽訂日期可以嗎?簽訂日期2023.4.28,有被提示,一般不早于。。。 2、合同有效期限止,填什么的時間,合同上沒有這個日期,一般按照什么時間點填入?(開票結束還是其他) 3、跨區(qū)域涉稅事項報告,經(jīng)營方式選擇“其它”可以嗎?這個經(jīng)營方式是怎么看的?營業(yè)執(zhí)照上許可項目有建筑智能化系統(tǒng)設計、建筑智能化工程施工。。。 填建筑安裝被提示:納稅人行業(yè)不包括建筑業(yè),經(jīng)營方式不能選擇“建筑安裝”和“裝飾裝修”。 4、延期的話會不會麻煩,一般需要什么材料?在哪操作? 5、報驗在哪里做?一般是多久通過,是不是報驗后才可以申報預繳稅費。
老師,麻煩問下,公司買了一臺學習機給大家辦公講解培訓用,價格8000,可以直接入賬到管理費用辦公費里嗎
有聽說過靈活用工平臺嗎??
物業(yè)會計,收取的裝修押金不符合退的條件這筆裝修押金應該如何做賬,從其他應付款中轉到哪里
公司兩幢廠房計提房產(chǎn)稅是以帳面房產(chǎn)價值的12%交納?那豈不是嚇人?價值2000萬,豈不是要交12%的稅,這不
老師好,新購買的車輛,交商業(yè)險 座位險 交強險,這個需要繳納印花稅嗎?
公司購買固定資產(chǎn)家具目前發(fā)票沒有收到,只知道含稅,付款的時候直接做暫估嗎,分錄怎么寫
房產(chǎn)稅由業(yè)主方繳納有相關依據(jù)嗎
老師,出口我上個月報了未開票收入,可不可以這個月不開票下次再開票可以嗎?
老師,例如,我買回一臺設備500萬,年限10年,23年12月買進,直線法折舊,假設殘值為0,年折舊額=50,假設匯算清繳時,我做一次性扣除,請老師幫我填連續(xù)兩年的匯算清繳的一次性扣除的數(shù)據(jù)(填到一次性扣除的表格里)
小規(guī)模公司扣社??梢圆挥霉珣魡?,用微信可以嗎