你好!原電腦上沒(méi)有數(shù)據(jù)備份嗎?有的話可以復(fù)制到新電腦然后恢復(fù)數(shù)據(jù)
你好,我申報(bào)個(gè)稅的原電腦壞了,數(shù)據(jù)沒(méi)有備份,換成新電腦申報(bào),如何能將原信息(專項(xiàng)附加扣除)帶入申報(bào)系統(tǒng)?
問(wèn),之前一直自然人個(gè)稅正常報(bào)稅,現(xiàn)在中途接手,電腦新裝自然人個(gè)稅系統(tǒng),員工信息都沒(méi)有,是要從新填寫員工信息采集嗎?專項(xiàng)附加扣除也要采集嗎?現(xiàn)在專附加扣除信息不是員工自己在手機(jī)客戶端填報(bào)嗎?公司還得填嗎?
老師你好,個(gè)稅申報(bào)換了臺(tái)電腦里面的人員信息都沒(méi)有了怎么辦,重新填人員信息采集嗎
個(gè)稅系統(tǒng)換了新電腦,之前的數(shù)據(jù)都沒(méi)有了,人員信息采集重新錄入,報(bào)送顯示失敗,這個(gè)是為什么呢
老師你好問(wèn)下,換了電腦,新的個(gè)稅系統(tǒng)人員信息沒(méi)得了,專項(xiàng)附加扣除的人員也沒(méi)得了呢,只要重新錄入了嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
原來(lái)那個(gè)電腦壞了
這種是要重新錄入數(shù)據(jù)了嗎
你好!是的,需要重新錄入人員信息,專項(xiàng)扣除可以選擇下載
系統(tǒng)里面下載嗎
下載也沒(méi)下載起
你好!先錄入職工信息,完事后申報(bào)工資薪金所得時(shí)有下載專項(xiàng)扣除信息的選項(xiàng),除非當(dāng)時(shí)不是職工通過(guò)個(gè)稅APP填寫各自專項(xiàng)扣除信息指定企業(yè)扣除的
之前我們有兩個(gè)員工填了的,那個(gè)時(shí)候原來(lái)電腦還沒(méi)壞,上個(gè)月還申報(bào)了
可以了老師謝謝
不客氣歡迎下次提問(wèn)